你好,你當時收到的時候做了應收賬款的科研。
實際客戶是轉到公司私人賬戶里了。我們對公賬戶要做收入,可以用公司員工的私人賬戶轉進來做客戶的這筆工程款但是記成是客戶轉的嗎?
公司是個體戶,之前有家客戶從對公戶轉了貨款,對方要專用發(fā)票,我們開不了。現(xiàn)在客戶把那筆貨款打到一般納稅人公司賬戶上,然后我們從個體戶賬戶把貨款退回,這樣可以嗎?
老師,客戶公賬付款了,但由于工藝達不到客戶標準,客戶要求退款,我們也沒有交貨,我們用公賬轉給客戶,這樣做帳,可以嗎,分錄對嗎
老師我們有個客戶,通過我們給買的專利,我們中間賺取服務費,客戶也給我們轉賬了,我們和三方買賣專利合同都簽了,款也付了。這種情況下客戶要求退款,我們是不是有正當?shù)睦碛煽梢圆煌丝畹模?/p>
老師,客戶預付了一筆貨款到我們公司賬上,然后這批貨物還沒有做好沒發(fā)貨??蛻粢笙劝锤犊罱痤~開票。沒賣貨只是預收款可以開票給客戶嗎?
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請免抵退?能否詳細過程告知一下
老師,我問下我上個月有申報出口未開票收入(視同內銷)。這個月開票開上個月申報的未開票收入,又有出口貨物(作未開票收入)。那我報表上申報的時候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢下廠商把發(fā)票開進來,但是這個貨物的發(fā)票未抵扣,因為沒有銷售出去,會計分錄應該怎么寫呢
應付而未付的工資 0.01,是記入到營業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報關單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請問老師,進項比銷項多是用留抵稅額還是轉出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結的,款都不出來,能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒勾選抵扣入賬,能讓對方作廢然后重新開票嗎,對方還能作廢嗎
當時收款,也是用應收賬款
那就可以的,可以這么做的。