你好; 可以兼營(yíng)的; 分別去開(kāi)票 按13%和 9%的?

#提問(wèn)#一般納稅人銷(xiāo)售貨物,簽訂合同寫(xiě)的是銷(xiāo)售并安裝空調(diào),按照13%計(jì)算稅額。如果分別簽訂合同銷(xiāo)售、安裝合同,銷(xiāo)售按13%,安裝按照3%繳納計(jì)稅(清包工)。清包工是指非建筑行業(yè)提供的勞務(wù)還是怎么的,用3%計(jì)稅繳納?我記得建筑安裝稅率為9%。對(duì)于清包工和建筑行業(yè)的建安服務(wù)有點(diǎn)混淆了,是怎么區(qū)分的?
公司營(yíng)業(yè)范圍為建筑施工和銷(xiāo)售建筑材料類(lèi)。 業(yè)務(wù)是銷(xiāo)售門(mén)窗并提供安裝服務(wù),合同約定乙方包工包料,卻還是要求只開(kāi)9的發(fā)票,是否有問(wèn)題?我覺(jué)得應(yīng)該按照兼營(yíng)行為,分別開(kāi)13和9的發(fā)票。
老師你好,混合銷(xiāo)售:是一項(xiàng)銷(xiāo)售行為中,即銷(xiāo)售貨物,又提供服務(wù); 問(wèn)題一:餐飲服務(wù)業(yè),賣(mài)水,也算貨物,這種屬于混合銷(xiāo)售嗎? 問(wèn)題二:假如建材銷(xiāo)售,里邊又根據(jù)客戶(hù)要求購(gòu)入了一批鍋碗瓢盆,這種情況下是屬于什么行為呢?
一項(xiàng)銷(xiāo)售行為如果既涉及服務(wù)又涉及貨物,為混合銷(xiāo)售。從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個(gè)體工商戶(hù)的混合銷(xiāo)售行為,按照銷(xiāo)售貨物繳納增值稅;其他單位和個(gè)體工商戶(hù)的混合銷(xiāo)售行為,按照銷(xiāo)售服務(wù)繳納增值稅。 請(qǐng)問(wèn)下老師,是不是這么理解。比如說(shuō)我銷(xiāo)售軟件A及其安裝部署是要按照13個(gè)點(diǎn)的軟件產(chǎn)品開(kāi)票。我銷(xiāo)售軟件A,部署軟件B。就是可以按照軟件產(chǎn)品13個(gè)點(diǎn)和服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)開(kāi)票是嗎?是這么理解嗎?(混合銷(xiāo)售和兼營(yíng)銷(xiāo)售)
40.按《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》的規(guī)定,企業(yè)下列行為屬于增值稅兼營(yíng)行為的是()。 A.建筑公司為承建的某項(xiàng)工程提供建筑材料的同時(shí)承擔(dān)建筑、安裝業(yè)務(wù) B.照相館在提供照相業(yè)務(wù)的同時(shí)銷(xiāo)售相框 C.飯店開(kāi)設(shè)客房、餐廳從事服務(wù)業(yè)務(wù)并附設(shè)商場(chǎng)銷(xiāo)售貨物 D.飯店提供餐飲服務(wù)的同時(shí)銷(xiāo)售酒水飲料 參考答案:C 選項(xiàng)A、B、D屬于增值稅混合銷(xiāo)售行為。老師,兼營(yíng)和混合有些區(qū)分不清,兩個(gè)區(qū)別是?
董老師 您還在線嗎?剛剛的問(wèn)題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒(méi)申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開(kāi)退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢(xún)下:公司24年買(mǎi)的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開(kāi)始折舊。第二,購(gòu)入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開(kāi)始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣(mài)二手奢飾品,從個(gè)人手里收購(gòu)的,取不到發(fā)票,預(yù)測(cè)年度收入能超過(guò)500萬(wàn)。有沒(méi)有好的辦法解決成本票問(wèn)題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開(kāi)票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡(jiǎn)易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開(kāi)出了完稅證明。然后想起來(lái)做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開(kāi)出了完稅證明。我現(xiàn)在想問(wèn)的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來(lái)?
國(guó)家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國(guó)際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問(wèn) 老師:電子稅務(wù)局平臺(tái)里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購(gòu)貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫(kù)都加進(jìn)貨品了,但開(kāi)票和付給賣(mài)家的錢(qián)只是貨款的錢(qián),運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們平時(shí)租別人家鏟車(chē)租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。


那么因?yàn)檫@項(xiàng)業(yè)務(wù)才有了后續(xù)的安裝施工等問(wèn)題,這樣子的話,實(shí)際上是一項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,應(yīng)該不能界定為兼營(yíng)吧?
你好 ;? 是的; 你可以合同分別列清楚操作的; 這樣分別開(kāi)票稅率的?
不是的,是按照主業(yè)稅率開(kāi)具的
你好; 如果是包工包料; 你們按9%哈? ?