您好,這個(gè)是可以作為以前年度損益調(diào)整修改的
本月做2022年匯算清繳,去年工資多報(bào)了一萬,現(xiàn)在調(diào)回來,問分錄應(yīng)該怎么寫,去年工資計(jì)入管理費(fèi)用,和其他應(yīng)付款
去年工資做多了,匯算清繳前,怎么寫分錄
去年多計(jì)提的公積金,匯算清繳前怎么做分錄,匯算清繳的表怎么填寫
匯算清繳,收到退回去年多預(yù)繳的所得稅,怎么寫分錄了
老師,去年12月工資少計(jì)提了,今年尚未匯算清繳,請(qǐng)問需要怎么做寫分錄呢
增值稅需要繳納,附加稅里留抵退稅本期扣除額里有金額,導(dǎo)致附加稅不用繳納是什么意思
現(xiàn)在出租車機(jī)打的那種發(fā)票,還能報(bào)銷用嗎? 抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
花錢借錢,開工。以最晚的算。2-10迷惑。為啥選擇3.15
老師日后事項(xiàng)。分錄能不能給我寫下。是補(bǔ)提壞賬,以前的遞延所得稅資產(chǎn)要不要沖掉呢
現(xiàn)在出差的高鐵票還好計(jì)算抵扣嗎?
老師c為啥對(duì)。感謝感謝
老師,去年工商年報(bào)現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào),什么時(shí)候公司異常能移除
建筑勞務(wù)公司是一般納稅人,開建筑勞務(wù)發(fā)票是9%,那合同是只能做勞務(wù)還是可以包工包料的?這個(gè)是根據(jù)什么決定的
老師就是我們公司是谷物加工的,,報(bào)表上怎么會(huì)有研究費(fèi)用
?老師,我們買材料實(shí)際花了1475,對(duì)方開的1500發(fā)票?怎么入賬呢
可我個(gè)稅申報(bào)都是做的法人0申報(bào)的,這種情況怎么處理
但是確實(shí)有工資發(fā)生
管理費(fèi)用上邊有是吧
對(duì),但個(gè)稅系統(tǒng)里都是法人0申報(bào)的
那你這樣的話,就不能做了,不然有風(fēng)險(xiǎn)