你好你填入提供服務(wù)成本就好了。
您好,會計學(xué)堂幼兒園實務(wù)關(guān)于伙食費的帳收支分別是:借:銀行存款伙食費專戶 貸:提供服務(wù)性收入-限定性收入-伙食費;支出的時候是借:業(yè)務(wù)活動成本-限定性活動成本-伙食費 貸:銀行存款伙食費專戶; 我現(xiàn)在的問題是,我們沒有伙食費專戶,如何在兩個科目中建立關(guān)聯(lián)呢?收支都是現(xiàn)金,但是通過現(xiàn)金不能查看到伙食費實時結(jié)余?
我們先將誠信小攤自2013年3月19日至6月30日期間發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行整理,把多次采購業(yè)務(wù)合并為一次采購,把無數(shù)次銷售業(yè)務(wù)合并為一次銷售,并按發(fā)生的先后順序加以編號:(1)誠信售賣店收到1105房五位同學(xué)的現(xiàn)金3150元。(2)用現(xiàn)金購買貨架220元,白板錢箱40元。(3)接受捐助太陽傘一把,價值200元。(4)用現(xiàn)金7140元分6次(650元,1040元,1060元,1180元,2350元,860元)購入文具、食品、生活用品。(5)經(jīng)營3個多月的收入大概9996元(按購買商品成本的140%估計)。(6)隔壁水果店利用誠信售賣店銷售水果,每份提成1-2元,共收到20元。(7)為雅安地震及公益活動捐出現(xiàn)金679元。O大風(fēng)把錢刮走、校外黑手和差錯造成的損失大約為2035元。結(jié)轉(zhuǎn)已售存貨的成本7000元。請將上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)按借貸記賬法編成會計分錄,過入丁字賬,并計算所有賬戶的本期發(fā)生額和期末余額。
業(yè)務(wù)匯總我們先將誠信小攤自2013年3月19日至6月30日期間發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行整理,把多次采購業(yè)務(wù)合并為一次采購,把無數(shù)次銷售業(yè)務(wù)合并為一次銷售,并按發(fā)生的先后順序加以編號:(1)誠信售賣店收到1105房五位同學(xué)的現(xiàn)金3150元。(2)用現(xiàn)金購買貨架220元,白板錢箱40元。(3)接受捐助太陽傘一把,價值200元。(4)用現(xiàn)金7140元分六次(650元,1040元,1060元,1180元,2350元,860元)購入文具、食品、生活用品。(5)經(jīng)營3個多月的收入大概9996元(按購買商品成本的140%估計)。(6)隔壁水果店利用誠信售賣店銷售水果,每份提成1-2元,共收到20元。(7)為雅安地震及公益活動捐出現(xiàn)金679元。(8)大風(fēng)把錢刮走、校外黑手和差錯造成的損失大約為2035元。(9)結(jié)轉(zhuǎn)已售存貨的成本7000元。要求:請將上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)按借貸記賬法編成會計分錄,過入丁字賬,并計算所有賬戶的本期發(fā)生額和期末余額。
民間非營利組織,從a公司采購了價值20萬的計算機(jī)服務(wù)器,已經(jīng)收到a公司發(fā)票,用來賣給c公司,沒有庫存商品這個科目,這個東西是要賣出去的,有存貨這個科目,借存貨20萬貸銀行存款,那在賣出去,借銀行存款貸商品銷售收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本在做分錄,借業(yè)務(wù)活動成本,貸存貨,審計來查是合規(guī)的是不?
業(yè)務(wù)匯總我們先將誠信小攤自2013年3月19日至6月30日期間發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行整理,把多次采購業(yè)務(wù)合并為一次采購,把無數(shù)次銷售業(yè)務(wù)合并為一次銷售,并按發(fā)生的先后順序加以編號:(1)誠信售賣店收到1105房五位同學(xué)的現(xiàn)金3150元。(2)用現(xiàn)金購買貨架220元,白板錢箱40元。(3)接受捐助太陽拿一把,價值200元。(4)用現(xiàn)金7140元分6次(650元,1040元,1060元,1180元,2350元,860元)購入文具、食品、生活用品。(5)經(jīng)營3個多月的收入大概9996元(按購買商品成本的140%估計)。(6)隔壁水果店利用誠信售賣店銷售水果,每份提成1-2元,共收到20元。(7)為維安地震及公益活動捐出現(xiàn)全679元。(8)大風(fēng)把線刮走、校外黑手和差錯造成的損失大約為2035元。(9)結(jié)傳已售存貨的成本7000元。要求:請將上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)按借貸記賬法編成會計分錄,過入丁字賬,并計算所有賬戶的本期發(fā)生額和期末余額?!?/p>
如果應(yīng)聘公司老板問怎么樣才能讓公司合理合法的少交稅,該怎么回答
8月份公司付了3000元買手機(jī)給客服部和采購部當(dāng)工作手機(jī)用,8月份票沒有回來,票在9月份開的“專票”回來,請問我在8月份和9月份會計分錄怎么寫?
殘疾保障金申報的年平均職工人數(shù)怎么算呢
截至2025年2月,首華物業(yè)供暖三處合同負(fù)債金額57,183,423.11元,其中:預(yù)收物業(yè)服務(wù)費34,313,182.98元,預(yù)收熱源費22,479,859.53元,預(yù)收停車費390,380.60元,上述各項預(yù)收費用中包括2024年度,未及時結(jié)轉(zhuǎn)收入。老師,這個被審計單位怎么整改?做什么分錄?
學(xué)堂有教現(xiàn)金流量表如何編制嗎?
老師您好,老板要付貨款,對方是私戶,不接受公戶轉(zhuǎn)錢,老板可以私戶付貨款嘛?要開票
"根據(jù)上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所2024年9月30日出具的報告號上會京報字(2024)第0364號的《北京首華物業(yè)管理有限公司供暖三處應(yīng)收應(yīng)付款項審核報告》顯示,截止2022年12月31日應(yīng)付款3,781,949.92元,其中:已簽訂合同金額3,721,549.92元,未簽訂合同金額60,400.00元。 根據(jù)應(yīng)付未付臺賬匯總表顯示,截止2025年2月,應(yīng)付未付金額9,487,084.57元,其中:已簽訂合同金額7,320,848.27元,未簽訂合同金額2,166,236.30元。"老師這個歷史遺留問題被審計單位怎么整改?
請問老師 增資擴(kuò)股跟股權(quán)轉(zhuǎn)讓哪個比較適合小型公司?
老師 公司在上海 深圳有倉庫 購進(jìn)的東西入到了深圳的倉庫 收到的倉儲發(fā)票可以正常入賬嗎
小規(guī)模公司,即開了專票,又開了普票,怎么填報增值稅申報表,沒有超30萬