您好,借營(yíng)業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
老師,我問(wèn)一下,我們是小規(guī)模納稅人,買了手機(jī)贈(zèng)送給客戶,要怎么入賬呢?
老師好! 小規(guī)模納稅人 購(gòu)買經(jīng)營(yíng)設(shè)備,有法人現(xiàn)金墊資購(gòu)買28000元,那會(huì)計(jì)分錄改如何記賬?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)貨物免費(fèi)贈(zèng)送給客戶,如何做會(huì)計(jì)分錄?謝謝
小規(guī)模納稅人,購(gòu)設(shè)備3臺(tái)8千元,直接贈(zèng)送給客戶使用,分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人采購(gòu)貨物配套贈(zèng)送給客戶,如何做分錄?屬于視同銷售嗎?是否計(jì)提增值稅,謝謝
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開發(fā)票,說(shuō)是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請(qǐng)問(wèn)這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)交稅嗎
老師,企業(yè)200萬(wàn)以內(nèi)利潤(rùn),所得稅稅率是5%?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開租賃費(fèi)稅率是1%嗎
老師您好,個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人收到13%增值稅專票可以入帳嗎?會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師這個(gè)增值稅咋個(gè)算了?
您好,可以按采購(gòu)發(fā)票金額的增值稅
那老師如果我們包工包料給我們的客戶安裝了一個(gè)工程,免費(fèi)的,料是我們外購(gòu)的、人工也是我們請(qǐng)別個(gè)公司安裝的,這個(gè)情況我又怎么入賬了
您好,那您支付的業(yè)務(wù)是否有發(fā)票?
我們采購(gòu)要要發(fā)票了的
您好,那您按采購(gòu)發(fā)票金額計(jì)算即可
那我們支付出去的勞務(wù)費(fèi)、我核算我這邊視同銷售的稅金就是勞務(wù)發(fā)票上面的增值稅+材料采購(gòu)的上面的增值稅?
是的,您的理解非常正確
那這個(gè)稅到時(shí)候咋個(gè)填寫了,并沒有對(duì)應(yīng)的收入了
您好,不好意思沒理解
意思季度申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫那張表,因?yàn)椴]有對(duì)應(yīng)的增值稅收入
您好,那您只能做未開票收入