同學(xué)好 500是每臺(tái)的殘值收入,但是殘值收入和賬面殘值比較是損失的,損失部分可以抵減一部分所得稅
老師麻煩幫忙解答一下這個(gè)題 要求編制2019年度甲公司與乙公司內(nèi)部交易抵消的會(huì)計(jì)分錄。 答案中這個(gè)貸:資產(chǎn)減值損失不太理解,我記得靳老師講的是用信用減值損失科目 還有少數(shù)股東損益這個(gè)數(shù)據(jù)不知道哪兒來(lái)的,麻煩老師給解答一下。謝謝。
老師你好,這個(gè)劃線部分這個(gè)題意沒(méi)太理解是什么意思?我看了答案,這個(gè)值也沒(méi)用上,不明白這句話的意思
老師好,我們是事業(yè)單位,基本戶收到財(cái)政局通過(guò)集中支付方式劃撥的單位部分的五險(xiǎn)一金以及基本戶支付給社保局,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)如何做分錄?代扣代繳個(gè)人部分時(shí)又要如何做分錄,應(yīng)剛接觸不太懂,麻煩老師能詳細(xì)解答一下,謝謝! 在線急等!?。〖钡龋。?!
老師你好我有兩個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下,第一個(gè)如果答案最終我只答后面沒(méi)有劃線部分是否算完整,第二個(gè)問(wèn)題本案中“借給”直系親屬(或者不是借給)都是違反的對(duì)吧,那么在審計(jì)期間借給朋友使用但是但是不知情是否違反獨(dú)立性
老師,你好!325題答案劃線部分不太理解。 第一個(gè)劃線部分殘值損失抵稅
老師,請(qǐng)問(wèn)刷單的收入并不是收入,是公司借支給老板刷單扣除手續(xù)費(fèi)后又進(jìn)了公賬,我該怎么平這筆賬呢,怎么證明這是刷單呢
簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅有什么區(qū)別
你好,我們公司是生產(chǎn)木托木箱的工廠,叉車(chē)需要加油,給開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是不是用的也不能抵扣,只能按照價(jià)稅合計(jì)計(jì)入費(fèi)用,謝謝
開(kāi)通社保就一定要買(mǎi)社保嗎
老師你好,這個(gè)稅收編碼怎么出不來(lái),哪的問(wèn)題啊
老師,二季度開(kāi)了20萬(wàn)發(fā)票 其中專(zhuān)票4萬(wàn) 稅額396.03 季度末應(yīng)該怎么做這筆專(zhuān)票的分錄 還有他的稅額怎么計(jì)提還是需要怎么轉(zhuǎn)出,下月繳納
像圖里這種物流單據(jù),沒(méi)有給收據(jù),怎么做才能入賬抵扣
老師,請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題:1、公司購(gòu)辦公樓產(chǎn)生的契稅,印花稅,登記費(fèi)都計(jì)入固定資產(chǎn)是嗎?2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎?
老師,您好,我想問(wèn)下公司臨時(shí)工,公司不想給他交社保,但是又想作為成本抵扣,該簽什么合同,個(gè)稅按照綜合所得還是勞務(wù)所得申報(bào)呢
您好~咨詢(xún)下:現(xiàn)在第三方平臺(tái)代開(kāi)的機(jī)票 不能申請(qǐng)開(kāi)具增值稅專(zhuān)票嗎?
還是不懂,麻煩老師再講解一下
那乙設(shè)備怎么沒(méi)有這一步
乙設(shè)備的殘值收入和報(bào)廢時(shí)的賬面價(jià)值一致。不存在損失的問(wèn)題。所以不存在所得稅的問(wèn)題。
可以這樣理解,甲設(shè)備的賬面價(jià)值是500。但是出售時(shí)是零元。和賬面比是不是損失了500?但是虧損的500計(jì)算所得稅時(shí),是可以減少500乘25%的所得稅。這也就是說(shuō)的損失部分可以抵減一部分所得稅。
明白了,謝謝老師
好的好的,祝學(xué)習(xí)愉快。