可以下個月繼續(xù)抵扣
老師 我有十張1.3萬的進項發(fā)票 ,一共13萬。我這個月把他都認證了 。我的銷項只需要10萬 ,因為有稅負 我準備只抵扣九萬的進項,交 一萬多的增值稅,其他已經(jīng)認證的發(fā)票下個月抵扣可以嗎
老師,公司有筆業(yè)務本以為已經(jīng)黃了,因為發(fā)票去年已認證,所以我這個月在開票系統(tǒng)里填了紅字信息表,結果現(xiàn)在業(yè)務正常,這個紅字信息表應該可以直接在系統(tǒng)里作廢吧?這樣我認證的進項稅額就又正常了,不會有進項負數(shù)了,是這樣的嗎
老師,公司新成立1個多月,電子稅務局 已經(jīng)有了很多進項發(fā)票記錄,因為我們公司 會計(總賬)和稅務是分開的,我是稅務,那么我需要通知總賬這個情況嗎?因為我還沒有看到發(fā)票,只是電子稅務局里有進項發(fā)票記錄了。 還有這些發(fā)票可以下個月再認證、入賬嗎?這個月不管他們可以嗎?不太懂實操。
老師您好,我這個月認證進項,因為系統(tǒng)換了,在電子稅務局的那個我不會操作,導致我認證的進項多了10萬元,這種的我可不可以下個月繼續(xù)抵扣,還是作廢了
老師您好,這個月,進項大于銷項,請問該如何處理?操作流程,是還按照銷項大于進項的情況,做憑證嗎? 我們這個月收入是11萬多,付款是12萬多,還是按照以前的操作流程,認證發(fā)票,可以嗎?如果認證完,我的應交稅金,抵扣稅額,就多了,這樣沒事吧?金稅系統(tǒng)會提醒嗎?業(yè)務都是正常業(yè)務
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風險敞口不同,分為資產(chǎn)、負債、權益工具,但是為啥又說不是權益工具就是負債,例如果主合同不是一項權益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負債。
事由:A公司注冊資本50萬,目前未實繳,咱們是A公司會計,B公司想要加入出資150,A也計劃把B吸納進來,加入之后股權結構為:A61%B39%, 問:什么時候變更工商核實 都需要注意什么
會計學堂財務軟件網(wǎng)頁是哪個老師
商貿(mào)公司,可以釆購二類醫(yī)療器械嗎?
老師您好!差旅費報銷標準的制度應該是什么樣的?報銷人除了在報銷單上填寫相關信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時計算成本的方法嗎
我想問一下,實操課,9月6號的作業(yè),登記的明細賬。管理費用和銷售費用,結轉損益的最后兩筆,對不對。是寫一個平字。還是寫零,幫我看一下
老師,稅務局會自動帶出來嗎
會自動帶出來留抵稅額