你好,這個(gè)不可以加計(jì)扣除。
老師你好,能在電子稅務(wù)局看預(yù)繳的所得稅嗎?高新企業(yè)的研發(fā)加計(jì)扣除只能匯算清繳看嗎?
請(qǐng)問老師,現(xiàn)金折扣企業(yè)所得匯算清繳能扣除嗎
老師早上好!現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,殘保金還能加計(jì)扣除嗎?
老師早上好!企業(yè)聘用殘疾人匯算清繳的時(shí)候,比如這個(gè)殘疾人的工資是2000,加計(jì)扣除是填48000嗎?
老師您好,企業(yè)中有殘疾人可以在企業(yè)所得稅中加計(jì)扣除100%,還可以抵殘疾人保障金,能抵扣增值稅嗎?
并單保函上顯示的收獲人和提單上的收貨人是一樣的嗎
老師,凡是成立一個(gè)經(jīng)銷處,銷售各種產(chǎn)品,性質(zhì)是不是都是個(gè)體工商戶?
老師,7月份申報(bào)已經(jīng)收到的貨款后,貨物并未發(fā)出,是不是要暫估成本?
老師,如果這個(gè)月申報(bào)小規(guī)模的增值稅,要紅沖上次報(bào)稅的未開具發(fā)票的金額,未開具發(fā)票可以就寫該負(fù)數(shù)金額嗎?
樸老師,本題D選項(xiàng)我怎么理解不了呢?D選項(xiàng)說的不應(yīng)該長(zhǎng)投權(quán)益法嗎?
物業(yè)會(huì)計(jì)中,哪些可以記入,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,哪些需要計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
你好,比如今年的利潤(rùn)是26萬(wàn)。第一季度盈利2.2萬(wàn),已經(jīng)預(yù)交了所得稅0.11。前五年虧損可以彌補(bǔ)利潤(rùn)23.3萬(wàn)。算下來(lái)剛好不交稅。那年底用虧損彌補(bǔ)利潤(rùn)憑證還需要做什么嗎
請(qǐng)問下講開票的是哪節(jié)課?
老師,您好,我的個(gè)稅申報(bào)是在辦公室里的電腦里面申報(bào)的,我現(xiàn)在,在自己家里想下載個(gè)稅申報(bào)表,顯示要我到稅務(wù)大廳辦理,開通客戶端下載功能,請(qǐng)問這個(gè)下載功能,是必須要去稅務(wù)大廳辦理嗎?謝謝
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
往年不是都可以加計(jì)扣除的嗎?
你好殘保金本身是不能加計(jì)扣除的,如果你們公司有安排殘疾人就業(yè)是可以就他的支出加計(jì)扣除的。
就是殘疾人他的發(fā)放工資是吧
你好,1、企業(yè)所得稅法第十三條規(guī)定,企業(yè)安置殘疾人員及國(guó)家鼓勵(lì)安置的其他就業(yè)人員所支付的工資,可以在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)加計(jì)扣除。 ??????2、企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第九十六條規(guī)定,企業(yè)安置殘疾人員所支付的工資的加計(jì)扣除,是指企業(yè)安置殘疾人員的,在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照支付給殘疾職工的100%加計(jì)扣除。
是按支付的應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)計(jì)提
你好按按照支付給殘疾職工工資
老師比如我們實(shí)際支付給他的工資是1000,那我們就可以抵扣2000是這個(gè)意思嗎?
你好是的就是這樣理解
謝謝老師
你好,不用客氣的了。