你好,只要不大于你的收入都可以的。
請問老師,建筑企業(yè)異地項目預(yù)交企業(yè)所得稅,可不可以扣除支付分包方的款項? 在什么節(jié)點(diǎn)預(yù)交,每次給甲方開票后預(yù)交還是按征期季度預(yù)交?
老師好,我們是總承包方,把工程分包出去了,只收取稅金和管理費(fèi),那每個月怎么填寫增值稅扣出發(fā)包的那個數(shù)呢?這個數(shù)從哪里知道呢?雖然合同有總的分包額,但是勞務(wù)分包是一個總合同,然后分次撥款給他們
新項目工程,在外地預(yù)交稅款時是不是可以扣除分包的開票金額?那這個扣除的是不是在經(jīng)營地最后還是會要交這分包已抵扣的稅款?我不是很明白這個扣除的分包開票金額。
老師,建筑公司簡易計稅項目,分包稅款是在外地預(yù)交增值稅時給與扣除,是不是要帶著分包合同和分包發(fā)票去項目所在地稅務(wù)局?如果預(yù)交時沒有確定工程分包,按發(fā)票稅額預(yù)交的,后期又分包了,那個分包稅款可以在后面開票時扣除嗎?
老師項目對于預(yù)交我是這么理解的 老師這個意思; 1??不管異地預(yù)交是否扣除分包款,都不會最終影響這個項目最終要交好多稅金 2??扣除分包款預(yù)交只是讓本月異地預(yù)交金額少一點(diǎn)、次月在公司所在地申報增值稅的時候,少預(yù)交的部分也要交的 我理解對嗎。
老師您好,請問下老板的親戚在辦公室,我把憑證鎖在柜子里,她氣死說我不該鎖,老師到底該不該鎖?
老師,我們公司出口當(dāng)時匯率按當(dāng)月出口第一工作日匯率。后面因為沒有裝上船過了差不多一個月,報關(guān)行沒有改直接還是用了以前的報關(guān)。那這個匯率怎么搞?當(dāng)時申報的時候就發(fā)現(xiàn)推送過來的和我們折算人民幣不一樣。不知道怎么搞的?,F(xiàn)在開票按哪個匯率?
老師好,請問發(fā)生一筆1970元材料款,當(dāng)時發(fā)票13%找不到,當(dāng)白條入帳,借:原材料1970元 貸:銀行存款1970元 現(xiàn)發(fā)票找到了,并要勾選抵扣,如何帳務(wù)處理?
例題2.4,為什么估計售價要減去銷售稅費(fèi)于成本熟低計提跌價準(zhǔn)備,而不是不減稅費(fèi),這是什么邏輯。
例題2.3 我想問,最后存貨跌價準(zhǔn)備計提300后,此科目余額為800
小規(guī)模個體工商戶專票不含稅2305.94000普票不含稅32582.63,怎么申報
看好我的體溫,第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,為什么計入存貨成本?我的問題是,商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用,為何要計入存貨成本中
受益所有人信息備案,是不是所有公司都需要辦理?
老師麻煩你幫我看一下,一生公司的業(yè)務(wù)通過真祥公司做,真祥公司開票銷項398346.63,稅額51785.07,價稅合計450131.7; 進(jìn)銷348812.98,稅額45345.67.價稅合計394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計, 請問最后真 祥公司的利潤是多少?然后剩下利潤真公司需要轉(zhuǎn)多少錢給一生公司。算不來這種,麻煩了老師
老師,臨時工的工資怎么報?是按正常的工資薪金,還是勞務(wù)報酬?還是有其他申報方法呢?工資薪金就要交社保,勞務(wù)報酬又要交個稅,怎么報好呢?
對方給你開了發(fā)票,沒有開了多少。
收到的發(fā)票分包出去的已經(jīng)很多了,這次開票幾十萬出去,不知道分包抵扣的填多少金額,異地繳稅的
你好,那你已經(jīng)抵扣了多少,收到了多少發(fā)票?你看下這個差額大于不大于你這次開出去的發(fā)票,如果大于的話,你填寫這一次開出去的發(fā)票。
還沒抵扣的,以前都沒有去預(yù)交稅款
收到的發(fā)票都在主管稅務(wù)機(jī)構(gòu)抵扣進(jìn)項了,沒有抵扣異地分包的金額
你現(xiàn)在還不明白嗎?你開發(fā)票多少,分包寫多少
比如開票38萬,扣除金額寫38萬嗎,我不知道的是扣除金額那里不敢亂寫
扣除那里填寫380,000這里怎么能是亂寫?
那扣除哪里不知道填寫多少金額呢
那你現(xiàn)在知道了嗎?現(xiàn)在還不知道嗎?不知道的話,我告訴你38萬。
為何是38萬呢
超過38萬的不合理,因為成本不能大于收入。
低于38萬,你們單位多交了稅款。
那外一可以扣除的沒有38萬呢,需要統(tǒng)計一下開進(jìn)來的發(fā)票嗎,是不是又可以抵扣異地預(yù)交稅款,還可以抵扣主管稅務(wù)局的增值稅呢
你好,只要你的發(fā)票大于這個38萬就行,不用非得一張發(fā)票。
需要用表格統(tǒng)計抵扣的嗎,可以抵扣這個只能是工程服務(wù)嗎,項目技術(shù)服務(wù)開具來的發(fā)票不可以抵扣異地預(yù)交稅款嗎
有沒有表格都可以的,你自己記錄也行