那就5月做收入就是了哈

我是小規(guī)模 3月份預付貨款10000 5月份支付剩余貨款4952并入庫 7月份收到發(fā)票 三月份分錄是借預付10000貸銀行 5月份收到貨物并付款的分錄是借庫存-暫估 貸銀行4952 預付10000 7月份收到發(fā)票時紅字分錄 借庫存-暫估 貸銀行4952 預付10000 沖了5月份的暫估 接下來怎么做收到發(fā)票的分錄
3月干的活,4月份才給對方開發(fā)票,5月才收到錢,這個幾月做收入分錄呢? 營業(yè)成本的分錄又是什么時候做呢?
老師,屬于3月份的收入,5月份才收到錢,也是5月份開的發(fā)票,怎么做分錄,我們是小規(guī)模
老師,3月份我們付了一筆款,計入了預付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預付款,入了費用,4月份我們又付了一筆款,入了預付款,結果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
你好,老師,因為我們企業(yè)4月份是小規(guī)模,開了票,5月份轉為一般納稅人了,但是5月份紅沖了4月份開出去的票,紅沖發(fā)票的稅點是1%、不用重新開具的,當月也不用開票,相當于所屬期5月份的收入是負數(shù)紅沖小規(guī)模時期的票,請問這種情況增值稅申報表怎么申報呢
委托供應商購買材料及加工費分錄怎么做,以及收回成品后如何結轉
老師,公司生產(chǎn)線承包出去,承包費應該如何入賬?個稅需要如何處理
合同規(guī)定開票稅點9%,實際開票按3%開,現(xiàn)需給甲方退回差額稅費,承包人把錢打到公司賬戶,對公退回甲方(怎么沖甲方賬;怎么沖承包人賬;只退稅金,不改發(fā)票,是否存在少繳稅情況)
老師 你好 一個人最多可以辦理多少個體戶啊
老師,羊只成本,上年度少核算了,是企業(yè)會計準則,我本年度發(fā)現(xiàn)了,應該如何調整
老師,公司生產(chǎn)線承包出去,承包費應該如何入賬?個稅需要如何處理
臨時工工資可以跟正常員工一樣發(fā)嗎?
就是我要收甲方的貨款,但是甲方?jīng)]錢,通過承建方的農民工專戶支付到民工工資卡,民工是我們提供的,個稅是我們承擔,需要申報不?怎么做賬,怎么平應收賬款?
老師,財務發(fā)通知必須要蓋公章嗎?
老師,請問進項轉出稅額,是通過什么核算的,按什么比例轉出