嗯嗯,可以反結(jié)賬調(diào)整的

老師,你好。21年有費用大概十萬左右當(dāng)時沒有發(fā)票 就掛其他應(yīng)付款了。沒有入賬做費用。現(xiàn)在票拿回來了。我該怎樣調(diào)賬。現(xiàn)在年報匯算清繳都沒做。還可以反結(jié)賬套做嗎
我一份做錯做了一筆費用A同事人身上,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這邊錢應(yīng)該是B同事出的錢,我現(xiàn)在怎么調(diào)整賬,怎么做分錄,都是管理費用,是先沖銷再重做嗎
老師,我在做年終匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)利潤表里的管理費用跟科目余額表里的管理費用不一致,我查了賬目,我九月10月有兩筆分錄做錯了,這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了,我在匯算清繳時應(yīng)該怎么填才能讓利潤表的管理費用跟科目余額表管理費用一致?
老師您好,我在今年年初補(bǔ)計提了管理費用電費,那我在匯算清繳的時候可以做調(diào)整嗎?應(yīng)該在哪幾個表提現(xiàn)呢
老師,現(xiàn)在做匯算清繳,我以前的有科目掛錯的,實際應(yīng)該計入銷售費用,現(xiàn)在我掛在管理費用上了,我這邊賬上要反結(jié)賬調(diào)整嗎?
在稅務(wù)后臺,在哪里看自己扣了多少社保
老師,請問一下我們有勞務(wù)派遣的資質(zhì)請問一下怎樣才叫勞務(wù)派遣公司呢?是我們有員工,派遣到其他單位工作,我們申報工資。發(fā)放工資?還是什么啊
老師 公司進(jìn)來工程款收入50萬 老板要提出來現(xiàn)金用 這個合不合規(guī) 怎么做才能合規(guī)
老師好,我公司最近談了個工程,中標(biāo)了,然后工程外包了,那我這邊的賬咋做?謝謝
老師,更改法人提示這個
老師,您好!我們公司是廠房租賃公司,公司清算完了要分立給各位股東的新公司,會涉及到哪些稅款呢
老師,我申報10月個稅時,給一個員工發(fā)了3萬的工資,我做人員的信息采集時,可以把入職月份勾選到1月嘛,會有不良影響嗎
一張發(fā)票,公司對公支付一部分,員工報銷單報銷一部分,我如何做分錄?
老師,10月結(jié)轉(zhuǎn)憑證的本年利潤是900,9月累計是6000,為啥10月利潤表的利潤總額會多出幾萬呢
老師,殘疾人保障金是按年度申報還是?
老師,我想確定一下,我們老板采購一些罐頭,紫砂壺,送給外包干活的工人,我們就是一個銷售公司,這不是給我們企業(yè)員工的,我是計入銷售費用嗎?
計入管理費用也沒錯的
我計入管理費用業(yè)務(wù)招待費嗎?職工福利也不合適呀,還請老師指導(dǎo)一下
是不是調(diào)入銷售費用不合適呀
那就轉(zhuǎn)為接待費就是了哈
我現(xiàn)在就計入招待費的,那我就不調(diào)賬了
嗯嗯,不用調(diào)就是了哈