借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)。

老師,1月份銷項(xiàng)稅6萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額3000,實(shí)計(jì)有留底4萬(wàn),但是1月份賬務(wù)沒(méi)有做待抵扣4萬(wàn)的分錄 2月份繳納2萬(wàn)增值稅和附加稅 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
1、4月份第一次開(kāi)發(fā)票109萬(wàn),增值稅9萬(wàn),如何做分錄 2、4月月末如何做分錄 3、5月初勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額12萬(wàn),未繳款申報(bào)增值稅如何做分錄 4、5月未開(kāi)票,月末如何做分錄
一般納稅人,建筑企業(yè),4月份開(kāi)票109萬(wàn),增值稅9萬(wàn),5月初認(rèn)證抵扣的增值稅10萬(wàn),4月份月末的增值稅如何做賬務(wù)處理
一般納稅人建筑業(yè)公司,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)今年4月份把某簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目收到的專票抵扣了,12月申報(bào)11月增值稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,11月開(kāi)的是普3%,3萬(wàn)多增值稅,再加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的4萬(wàn)多,11月得交7萬(wàn)多的增值稅,可不可以認(rèn)證一些進(jìn)項(xiàng),減少交的增值稅
5月份開(kāi)票超500萬(wàn),6月份升為一般納稅人,7月份報(bào)稅時(shí),認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅款,能不能抵扣5月份產(chǎn)生的增值稅?
小規(guī)模納稅人季度超30萬(wàn),專票7萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票10萬(wàn),怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了


5月份是不是就不用做任何賬務(wù)處理
對(duì)的,是的,不需要的。
啟用了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做
這是發(fā)票,沒(méi)有認(rèn)證的,借庫(kù)存商品原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 貸銀行存款 你認(rèn)證了之后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面就可以的,沒(méi)有認(rèn)證掛著。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)
可以這樣出理嗎?
對(duì)的,可以這么做的。