借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)。
老師,1月份銷項(xiàng)稅6萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額3000,實(shí)計(jì)有留底4萬(wàn),但是1月份賬務(wù)沒(méi)有做待抵扣4萬(wàn)的分錄 2月份繳納2萬(wàn)增值稅和附加稅 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
1、4月份第一次開發(fā)票109萬(wàn),增值稅9萬(wàn),如何做分錄 2、4月月末如何做分錄 3、5月初勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額12萬(wàn),未繳款申報(bào)增值稅如何做分錄 4、5月未開票,月末如何做分錄
一般納稅人,建筑企業(yè),4月份開票109萬(wàn),增值稅9萬(wàn),5月初認(rèn)證抵扣的增值稅10萬(wàn),4月份月末的增值稅如何做賬務(wù)處理
一般納稅人建筑業(yè)公司,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)今年4月份把某簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目收到的專票抵扣了,12月申報(bào)11月增值稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,11月開的是普3%,3萬(wàn)多增值稅,再加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的4萬(wàn)多,11月得交7萬(wàn)多的增值稅,可不可以認(rèn)證一些進(jìn)項(xiàng),減少交的增值稅
5月份開票超500萬(wàn),6月份升為一般納稅人,7月份報(bào)稅時(shí),認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅款,能不能抵扣5月份產(chǎn)生的增值稅?
這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍開普票 可以開信息咨詢?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)將購(gòu)入的用于建造商品房的土地使用全是作為投房還是存貨核算
老師,我們公司的土地使用面積7977平方米,城鎮(zhèn)土地使用稅稅率百分之6,這個(gè)城鎮(zhèn)土地使用稅能計(jì)算出來(lái)是多少不
老師注銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照是到市場(chǎng)監(jiān)督管理局注銷的嗎?
老師,在電孑稅務(wù)局里從那里進(jìn)去打印已申報(bào)資料?
個(gè)人代開的發(fā)票,從哪里找呢老師,進(jìn)去電子稅務(wù)局。
老師,轉(zhuǎn)賬失敗退回后又重新轉(zhuǎn)出成功,前面的一出一進(jìn)可以不做賬嗎?
各位老師,大家好,像合作社這種的賬務(wù),是半路建賬的,比如說(shuō)現(xiàn)在只有銀行存款余額能清晰可見,還有合作社成員的股金有數(shù)據(jù),但是是認(rèn)繳的,并不是實(shí)繳的,現(xiàn)在該怎么入手建賬,請(qǐng)那位老師詳細(xì)解析一下,謝謝
老師,這種民間非營(yíng)利組織中的業(yè)務(wù)活動(dòng)表里面只有35.47元的銀行手續(xù)費(fèi)用,我需要分別在那一欄次填寫,要填寫負(fù)數(shù)?
老師,那個(gè)每年的個(gè)人所得稅匯算清繳,是啥意思?為啥有這個(gè),員工的個(gè)稅,每個(gè)公司不都是在申報(bào)了嗎?
5月份是不是就不用做任何賬務(wù)處理
對(duì)的,是的,不需要的。
啟用了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做
這是發(fā)票,沒(méi)有認(rèn)證的,借庫(kù)存商品原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 貸銀行存款 你認(rèn)證了之后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面就可以的,沒(méi)有認(rèn)證掛著。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)
可以這樣出理嗎?
對(duì)的,可以這么做的。