您好,這個(gè)是可以的,可以對(duì)沖
老師請(qǐng)問(wèn)如果我們公司現(xiàn)在有幾十萬(wàn)未分配利潤(rùn),如果要注銷的話就得交分紅個(gè)稅,我可不可以每年發(fā)生管理費(fèi)用或者做成每年虧損把這邊未分配利潤(rùn)消耗掉,這樣到時(shí)注銷時(shí)就不用交稅了
請(qǐng)問(wèn)下,子公司在合并進(jìn)來(lái)的時(shí)候期初未分配利潤(rùn)是負(fù)的57萬(wàn),在合并層面就有這樣的一個(gè)分錄,抵消分錄貸方的未分配利潤(rùn)57萬(wàn),現(xiàn)在子公司注銷了,利潤(rùn)分配是負(fù)的35萬(wàn),然后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就差57-35=22萬(wàn),這個(gè)需要怎么弄呀
請(qǐng)問(wèn)下如果稅務(wù)需要注銷的話,資產(chǎn)負(fù)債表里的利潤(rùn)分配有11610.94利潤(rùn)表今年虧了-12222.23這兩個(gè)能直接對(duì)沖嘛不然去注銷的時(shí)候不是需要把未分配利潤(rùn)分配了才能注銷了嗎,
老師請(qǐng)問(wèn)一下我要注銷公司,現(xiàn)在賬面上都調(diào)的差不多了,資產(chǎn)負(fù)債表上還?,F(xiàn)金跟未分配利潤(rùn)有數(shù)據(jù),我要怎么調(diào)平,能不能兩個(gè)科目對(duì)沖
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下,公司已經(jīng)在2023年10月份注銷了。但是做賬做到9月份,然后老板還沒(méi)有定下來(lái)注銷,只是不用會(huì)計(jì)做賬。然后突然說(shuō)要去注銷,然后找人去辦理注銷,稅務(wù)局收資料時(shí),沒(méi)有查看是否有未分配利潤(rùn),當(dāng)時(shí)注銷那個(gè)人也沒(méi)有看。現(xiàn)在2024年4月份稅局打電話來(lái)說(shuō)這筆未分配利潤(rùn)怎么分配,報(bào)表上有正數(shù)60000多的未分配利潤(rùn)。那現(xiàn)在怎么處理?公司已注銷,稅局要問(wèn)這筆未分配利潤(rùn)怎樣處理?有什么方法解決?
老師固定資產(chǎn)電腦13000多元的,一次攤銷完不留殘值可以嗎
注銷外經(jīng)證遇到這個(gè)問(wèn)題怎么解決
老師,生產(chǎn)企業(yè)8月份報(bào)關(guān)忘記在8月份開(kāi)了,再9月份開(kāi)還能在9月份申報(bào)退稅
你好老師,開(kāi)租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對(duì)嗎?為什么我的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系對(duì)不上,隔著362.48這筆金額,利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買(mǎi)車是銀行先墊支錢(qián)給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費(fèi) 已知目前總包已開(kāi)發(fā)票銷項(xiàng)稅33.4,我們分包開(kāi)給他進(jìn)項(xiàng)稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-17.9=15.5 2、分包應(yīng)該給總包3%管理費(fèi)算對(duì)應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計(jì)算總共要給出去的進(jìn)項(xiàng)稅=17.9+11=28.9 4、重新計(jì)算稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-28.9=4.5 5、進(jìn)項(xiàng)稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開(kāi)進(jìn)項(xiàng)稅17.9,還需要開(kāi)具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開(kāi)票,他們算的結(jié)算款是130.79,對(duì)應(yīng)稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問(wèn) 1:上面的計(jì)算到6.5的計(jì)算思路有沒(méi)有問(wèn)題 2:總包會(huì)計(jì)說(shuō),讓我們按結(jié)算款的3%開(kāi)發(fā)票,不要按9%開(kāi)發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬(wàn)算的話,就少6萬(wàn)塊錢(qián),我沒(méi)懂什么意思
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬(wàn),收到300萬(wàn),能不能今年就開(kāi)200萬(wàn)出去,100萬(wàn),2026年再開(kāi)
注銷外管證顯示個(gè)人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對(duì)方說(shuō)只能開(kāi)票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開(kāi)出來(lái),說(shuō)按季度開(kāi)票,他們按季度申報(bào),對(duì)于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
在注銷前對(duì)沖點(diǎn)就不需要分配利潤(rùn)了對(duì)吧,那請(qǐng)問(wèn)分錄咋么做
嗯對(duì),這種就是你未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn)兩個(gè)科目
那是在損益結(jié)轉(zhuǎn)前還是后呢
做對(duì)沖這個(gè)科目
結(jié)轉(zhuǎn)損益之后做這個(gè)的