這個(gè)只能是從2020~2022年按照高新企業(yè)的賬務(wù)處理方式把賬重新做一遍。
公司租房,房東不提供發(fā)票,租賃合同簽訂我方承擔(dān)稅費(fèi),不去開(kāi)票我方有風(fēng)險(xiǎn)嗎
有限合伙公司有3個(gè)合伙人(自然人),有限合伙公司對(duì)外投資了A公司,A公司給有限合伙利潤(rùn)分紅了,有限合伙應(yīng)該怎么納稅?
老師,我這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用已經(jīng)全部攤銷完了,今年新房租的金額正好是這個(gè)7720,是啥情況呢,資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù)也
老師,老板公司賬上的錢轉(zhuǎn)付同銀行個(gè)人貸款這筆業(yè)務(wù)怎樣寫會(huì)計(jì)分錄?
新公司,暫時(shí)沒(méi)業(yè)務(wù),沒(méi)有納稅登記也沒(méi)有稅種核定,請(qǐng)問(wèn)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)所得稅繳納多了,退稅怎么做分錄
下列各項(xiàng)交易中,應(yīng)當(dāng)適用非貨幣性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則的有( )。 甲公司以一批產(chǎn)成品交換乙公司一臺(tái)汽車 甲公司以所持丙公司30%股權(quán)交換乙公司一批原材料 甲公司以對(duì)子公司股權(quán)投資換入乙公司一項(xiàng)投資性房地產(chǎn) 甲公司以應(yīng)收賬款換入乙公司對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資
轉(zhuǎn)錢轉(zhuǎn)錯(cuò)進(jìn)公戶,又轉(zhuǎn)出來(lái)了,這兩筆還要做賬做分錄嗎
老師,7月份A公司我們應(yīng)收款 期初是25931 7月他轉(zhuǎn)了張30000的票據(jù) 現(xiàn)在期末貸4069 這個(gè)4069就是多收了,怎么做賬
水力發(fā)電企業(yè)繳納2024年12月-2025年6月水資源稅和水資源稅滯納金會(huì)計(jì)分錄如何寫
賬重新做了,現(xiàn)在要怎么變更稅務(wù)啊,牽扯稅款嗎???
如果涉及到變變更申報(bào),更正申報(bào)有可能會(huì)
報(bào)高新要三年匯算清繳???
對(duì)的,如果申請(qǐng)高新企業(yè)
其他的都一樣,增值稅都一樣的?,F(xiàn)在不一樣的,就是財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅。這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表按照賬上的報(bào)表填上。企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)呢怎么填呢?
按照財(cái)務(wù)報(bào)表上相關(guān)收入,成本費(fèi)用來(lái)填寫哦。
高新企業(yè)所得稅那個(gè)地方跟企業(yè)所得稅不同。
高新技術(shù)企業(yè)可以享受國(guó)家和地方政府的優(yōu)惠稅收政策所得稅15%,一般企業(yè)25% 研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除
我做成小微企業(yè)的優(yōu)惠政策。到匯算清繳時(shí)加急扣除可以嗎?
不可以哦,小微企業(yè)不享受加計(jì)扣除政策,只有高新企業(yè)享受。
我聽(tīng)老師課的高薪15%,自己選擇也可以是25%的一般企業(yè)的優(yōu)惠政策啊?
報(bào)高新企業(yè)現(xiàn)在能享受這些政策嗎?
高新企業(yè)所得稅稅率是15%.可以享受
現(xiàn)在才報(bào)高新企業(yè)??梢韵硎軉??
不可以申請(qǐng)下來(lái)才可以
2020年到2022年改三年所得稅。也不能加之扣除????
只是按照賬上的數(shù)字填上就行了嗎?
對(duì)的,沒(méi)有取得高新企業(yè)資格,是不能夠加計(jì)抵扣。
像這樣的花那跟之前做的賬有什么區(qū)別啊老師???
你原來(lái)的賬有研發(fā)費(fèi)用輔助賬嗎?研發(fā)費(fèi)用符合高新企業(yè)規(guī)定吧?