你好; 你屬于小規(guī)模還是一般納稅人的; 怎么會(huì)直接走未交增值稅科目? ?
二手汽車銷售,開(kāi)了機(jī)動(dòng)車發(fā)票300000,是不是做賬分錄是借,銀行存款300000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入298507.46,貸應(yīng)交增值稅1492.54。購(gòu)進(jìn)車是250000,利潤(rùn)是不是298507.46-250000這樣?
公司是二手汽車行業(yè),增值稅減按0.5%征收,購(gòu)進(jìn)二手車金額20000元 分錄是借:庫(kù)存商品-二手車 19900.5 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 99.5 貸:銀行存款 20000 老師你看這樣寫對(duì)不對(duì)?
公司是小規(guī)模,3月份花了2萬(wàn)元買了一輛二手小汽車,如果5月份對(duì)外出售,出售價(jià)1萬(wàn),收到1萬(wàn)元要不要交稅? 老師:按出售價(jià)交增值稅嗎?借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金10000 貸:固定資產(chǎn)清理 9900.99 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用)99.01 老師:如果3月購(gòu)進(jìn)二手車,5月份同樣價(jià)格賣出,也未開(kāi)具發(fā)票,購(gòu)進(jìn)售出賬務(wù)處理都不做行不行?正常3月份購(gòu)進(jìn)4月份計(jì)提折舊,現(xiàn)在也不計(jì)提折舊,當(dāng)著沒(méi)發(fā)生可以嗎?
老師在請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,采購(gòu)建筑材料一批,貨款100元(其中不含稅價(jià)90,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅10元),股東墊付貨款,您看分錄這么寫對(duì)嗎,第一步 借:銀行存款100 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 100;第二步 借:庫(kù)存商品 90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)10 貸:銀行存款100 ;第三步 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)10
老師,舉例如果10w當(dāng)時(shí)買的車,折舊已提滿48個(gè)月,凈殘值還剩5k,公司賣車價(jià)是1w塊錢,那么您看下我寫的分錄對(duì)不對(duì): 借:固定資產(chǎn)管理 5k 累計(jì)折舊 9.5k 貸:固定資產(chǎn) 10k 借:銀行存款 10000 (二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面的車價(jià)合計(jì)金額) 貸:固定資產(chǎn)管理 5000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。。老師后面我就不會(huì)寫了,另外那個(gè)銀行存款的金額是寫二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面的車價(jià)合計(jì)金額嗎?蟹蟹老師麻煩了
老師,固定資產(chǎn)科目,25年期初余額是325萬(wàn),25年7月的科目余額表為啥還是325萬(wàn)呀?我每個(gè)月都提折舊了呀???
老師,加油站購(gòu)買3000元的電線電纜應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目
你好,我就是想問(wèn)下成本結(jié)轉(zhuǎn),其他的步驟都會(huì),就是這塊不行,生產(chǎn)制造業(yè)公司,倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有領(lǐng)用單據(jù)入庫(kù)單啥的
年終獎(jiǎng)是否要在12月計(jì)提?若次年2月才知道去年的年終,怎么入帳?
老師,甲方房地產(chǎn)給我建筑公司以房抵債了,然后房子并不在賬上,現(xiàn)在老板要把房子抵給供應(yīng)商付貨款,供應(yīng)商還要求我們開(kāi)具賣房子的發(fā)票,主要也不在我們的賬上啊房子,怎么給他開(kāi)具,供應(yīng)商還說(shuō),假如我們開(kāi)具賣房子的發(fā)票,他們付款也不能直接付我們公戶,要經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理收款,讓項(xiàng)目經(jīng)理轉(zhuǎn)公司公戶,怎么處理呢,
請(qǐng)問(wèn):這道題監(jiān)事為啥不能?
企業(yè)將利潤(rùn)分配給自然人股東,企業(yè)方有代扣代繳個(gè)人所得稅義務(wù)嗎
老師公司不交社保,怎么給公司解決問(wèn)題
老師這道題進(jìn)項(xiàng)稅為什么不算應(yīng)稅和免稅銷售比來(lái)減進(jìn)項(xiàng)稅
單位制造變動(dòng)成本不等于變動(dòng)成本? 目標(biāo)利潤(rùn)為何不是-20,
小規(guī)模 那這個(gè)應(yīng)該記那個(gè)會(huì)計(jì)科目
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
季度繳納增值稅是我開(kāi)出的反向發(fā)票金額減掉正常開(kāi)出的金額繳納是不?
你好? 你紅沖發(fā)票的金額可以沖? 正數(shù)發(fā)票金額來(lái) 繳納的; 對(duì)的??
是不是我購(gòu)進(jìn)可以不用借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 賣出去之后借:銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
你好1; 你小規(guī)模或者一般納稅人; 因?yàn)槭莾?yōu)惠政策了; 你不用做進(jìn)項(xiàng)稅的?
那我就直接賣出去之后貸應(yīng)交稅費(fèi)就可以了 購(gòu)進(jìn)就不用再記了是吧
你好; 是的;? 是這樣考慮的??