你好; 不能的; 你這個(gè)開票出去了嗎? ?
老師你好,我做了資源綜合利用的增值稅即征即退備案,現(xiàn)在申請(qǐng)退稅,審批表頁面,點(diǎn)擊稅票查詢后顯示可以退的是我申報(bào)的一般項(xiàng)目的稅額,不是即征即退那個(gè)項(xiàng)目的,我確認(rèn)了報(bào)稅時(shí)的申報(bào)表是分了一般項(xiàng)目,和即征即退項(xiàng)目,沒有填反,
您好 老師 我們只有即征即退項(xiàng)目 現(xiàn)在增值稅申報(bào)表鐘的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是手動(dòng)填寫在即征即退里面?
增值稅附加稅申報(bào)表主超里面的一般項(xiàng)目里面有一個(gè)上期留抵退稅2.41元,期末留抵稅額2.41元,怎么把這個(gè)消除掉,我們一般項(xiàng)目現(xiàn)在沒發(fā)生數(shù),我們現(xiàn)在走的是即征即退項(xiàng)目!也就是說我們公司沒有即征即退前,一般項(xiàng)目下面有個(gè)小尾巴進(jìn)賬稅沒有抵扣完!張把一般項(xiàng)目下的留抵2.41怎么轉(zhuǎn)出
增值稅申報(bào)表:即征即退項(xiàng)目目前停產(chǎn),但是有產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證部分(主要是銀行手續(xù)費(fèi))是填寫在一般項(xiàng)目還是填寫在即征即退項(xiàng)目?
老師您好!我們公司有軟件退稅業(yè)務(wù),2022年我申報(bào)時(shí),把即征即退的進(jìn)項(xiàng)填在一般的進(jìn)項(xiàng)了,能自己在本月的申報(bào)表中把應(yīng)填在即征即退項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)增加,一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)減少,進(jìn)行申報(bào)嗎
你好老師公司有兩個(gè)月沒有開支,在申報(bào)時(shí)是零申報(bào),在開支時(shí)如果支開部分工資次月要怎樣申報(bào)工資薪金所得
生產(chǎn)型企業(yè)。如果內(nèi)銷大于出口,只免不退稅,是否需要做免抵退稅申報(bào)這一步
你好老師 優(yōu)先股的財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)怎么算
存貨經(jīng)濟(jì)訂貨批量公式中,有一個(gè)年最佳訂貨次數(shù),是需求量/經(jīng)濟(jì)訂貨量。又有一個(gè)最佳訂貨周期,我不明白的是這個(gè)訂貨最佳周期算出來難道不就是次數(shù)的倒數(shù)嗎?這樣的話不是個(gè)大數(shù)吧
國外的代理,我們能給他報(bào)個(gè)稅嗎
以存貨清償債務(wù),不是用的是收入準(zhǔn)則嗎?那么在債務(wù)重組中,適用收入準(zhǔn)則的是什么?
合同資產(chǎn)發(fā)生減值的,計(jì)入信用減值損失?還是計(jì)入資產(chǎn)減值損失?
現(xiàn)在發(fā)票之類的還需打印裝訂在憑證里面嗎?
老師:我們在運(yùn)滿滿平臺(tái)叫的車 ,要是開票的話需要加9個(gè)點(diǎn)。那我還是加劃算還是不加劃算
老師,可以咨詢一個(gè)業(yè)務(wù)問題嗎?新注冊的一家商貿(mào)公司,自己買原材料到另外的公司去加工,那我的這個(gè)商貿(mào)公司可以開產(chǎn)成品的銷項(xiàng)票嗎?
返還個(gè)稅手續(xù)費(fèi) 這個(gè)是屬于其他收益,不用開票的呀。 申報(bào)就是在附表一中“未開票”中申報(bào)的啊
你好 ; 實(shí)際中有的地方稅務(wù)局要求開票的 ; 按6% 服務(wù)欄次 -未開具發(fā)票欄次去報(bào)? ?
沒接到開票通知。 這個(gè)是不是只能在一般項(xiàng)目? 不能在即征即退項(xiàng)目? 像我們是屬于即征即退 所有的進(jìn)項(xiàng)都是在即征即退項(xiàng)目里面抵扣,這個(gè)豈不是只能交增值稅?
你好1;? 是的;在一般項(xiàng)目去報(bào)即可;? ? ?2.? 不能哈??