可以的,沒問題的,只要他不隱匿公司收入
[疑問]答疑問題描述:老會計(jì)在股東沒有注入實(shí)收資本時(shí)做的借:其他應(yīng)收款—法人?貸:實(shí)收資本 ??然后后期進(jìn)貨沒錢又有很多向法人借的錢計(jì)入了其他應(yīng)付款——法人。 [暈]自己的思考/想法:我能不能做借:其他應(yīng)付款——法人??貸:其他應(yīng)收款——法人,把其他應(yīng)收款平掉。但這么做好像就有點(diǎn)債轉(zhuǎn)股了。不知道可不可以
你好,老師,請問一下公司欠法人很多錢,有一些營業(yè)收入是收取現(xiàn)金的,能不能把收取的現(xiàn)金直接還給法人呢?做會計(jì)分錄:借:其他應(yīng)付款-法人 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。這樣可以嗎?
老師您好!我想問一下我們對公戶平時(shí)沒錢了,就借法人的錢,現(xiàn)在賬戶上有錢了,能不能寫個(gè)反反向分錄,再還給法人,可以這樣走嗎?
你好,我想問一下,我們換法人了,舊法人能給我們公司轉(zhuǎn)款往來嗎?有時(shí)付舊法人錢有時(shí)收舊法人錢,很多時(shí)候付舊法人錢。這樣可以嗎?會不會很敏感?謝謝你了
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個(gè)設(shè)備,嗯,然后呢,這個(gè)錢他沒走對公,就是對方也不給開這個(gè)發(fā)票,但是給開收據(jù),你看收據(jù)上寫他們,就是收據(jù)上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個(gè)收據(jù)蓋個(gè)章,然后等到我們那個(gè)對公賬戶上,然后把這個(gè)錢報(bào)銷給法人的時(shí)候就是直接轉(zhuǎn)給法人了,就是嗯,就拿這些憑據(jù)嗯做憑證。可以嗎?就是收據(jù)上寫的是法人付的款,然后到時(shí)候我們對公賬戶上再把這個(gè)錢報(bào)銷給法人,嗯,就是這樣有有一個(gè)連貫的邏輯,這個(gè)沒問題吧?
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
怎么才算隱匿公司收入?
就是收到錢不存入公司