可以的,先做掛預付,收到發(fā)票后再沖
有個單位既是客戶也是供應商,現(xiàn)金收入單出納把客戶填了供應商,那我這邊沒留意做成了憑證,做:銀行存款,貸:應收賬款,這個月發(fā)現(xiàn)后,我們在應付供應鏈做了一份單增加了應付帳款,相應在應收賬款供應鏈乜做了一份單調(diào)減了應收賬款,請問我在應付應收做的那兩份單憑證怎樣做?
老師,你好。我們外貿(mào)公司付給貨代海運和港雜費用,賬單是一起出,一筆支付,開票的時候是代理經(jīng)紀費,代理海運費。那我入賬憑證是 借 其他應付款 海運費 銷售費用 運輸費 貸 銀行存款 后面付上賬單 這樣可以嗎?
@郭老師 我4月份有一張憑證 是公司的支出憑單和報銷單 我這個月要把這張憑證沖回 請問老師 我做相反分錄就可以了是吧 那張憑證里的支出憑單和報銷單是不是可以不用動 老師
老師,我公司現(xiàn)在的原始憑證有:主營業(yè)務銷售發(fā)票,成本購入發(fā)票,銀行收款款單、銀行付款單,我買的是通用記賬憑證,請問我是要把這些原始憑證分類做成3本記賬憑證嗎?還是全部按照時間順序做在一起一本記賬憑證就可以?
代賬那邊把我們公司做的賬,其中銀行回單是做一個憑證,后面相關的發(fā)票和費用報銷單、付款單是另外再做一個憑證,這樣也是可以的嗎?
比如說今年三月份申請下來高新技術企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進去 在減資 算是實繳了嘛? 投資款也是減資后應承擔的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務費,怎么賬務處理
老師,單位是一般納稅人,對外開具的普票,如果有進項稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
會計交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
@董老師,你好,請問在線嗎
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?
老師好,想問一下 ,當發(fā)票末認證,但做到待認證科目中,當月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認證科目中,所以報表反應應交稅費是負數(shù),沒關第吧
他是每個月都這么操作的,而且可能有報銷是當月付款當月收到發(fā)票的也分開做了兩張憑證了,這樣操作雖然不是合并一張憑證上但是實務上也是可以的是嗎?(雖然有點繁瑣了這樣)
嗯嗯,能夠合并做賬,最好合并
好的。謝謝老師,還有代賬那邊做的賬……如果想要對他們做的管理費用明細賬進行核對,該怎么核對,只能一本本去翻憑證了嗎?
得看別人的賬是怎么做的了。代理記賬的水平不敢恭維
嗯嗯好的。只能盡力而為了……
嗯嗯,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!