你好; 是的; 輸入金額;自動(dòng)計(jì)算的??
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶(hù)。個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得核定征收,按照收入的5 %征收個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。這個(gè)老板要我做賬,我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆不??還有就是每個(gè)季度計(jì)提所得稅就行了吧。
老師,如果公積金比例是10%,收入10000元,自己繳1000元,單位繳1000元,計(jì)算個(gè)稅減去的就是(自己繳納的)1000元吧?
老師好,給員工每月的伙食補(bǔ)貼,是要算入工資總額交個(gè)人所得稅的吧?個(gè)人承擔(dān)的社保也不能個(gè)稅扣除吧
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅是按照一整年工資累計(jì)數(shù)來(lái)計(jì)算的吧,不會(huì)按照每月工資數(shù)來(lái)扣的吧,也就是說(shuō)每個(gè)月多點(diǎn)少點(diǎn)沒(méi)關(guān)系,只要一年沒(méi)超過(guò)計(jì)算額就好了吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,老板成立一個(gè)個(gè)體戶(hù),核定每季度開(kāi)票金額不超30萬(wàn)免所得稅,按照3%-計(jì)算的話,票不超30.9就可以了,是吧?
對(duì)方是個(gè)體工商戶(hù),我司是一般納稅人公司。需要他們開(kāi)具專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)他們需要開(kāi)什么稅率的專(zhuān)用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問(wèn)是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專(zhuān)管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒(méi)了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
我很奇怪,社保不變,收入6千的時(shí)扣個(gè)稅11.92元,而收入6800時(shí),個(gè)稅卻是8.92,為什么?
你好; 這個(gè) 是累計(jì)預(yù)扣預(yù)交來(lái)計(jì)算的; 比如? ?工資個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式 當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000
好的,我明白了,謝謝老師
不客氣的; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??