如果公司想要新增加進出口貿(mào)易業(yè)務(wù),需要辦理以下手續(xù): 1. 工商注冊登記:首先需要在工商行政管理部門進行工商注冊登記,獲取營業(yè)執(zhí)照。 2. 稅務(wù)登記:在國家稅務(wù)局進行稅務(wù)登記,申請稅務(wù)登記證。 3. 海關(guān)備案:向海關(guān)申報進出口貨物的品名、數(shù)量、價值等信息,并辦理海關(guān)備案手續(xù)。 4. 外匯賬戶開立:根據(jù)需要,在銀行開立外匯賬戶,以便進行外幣結(jié)算。 5. 貿(mào)易合同簽訂:與海外客戶或供應(yīng)商簽訂進出口貿(mào)易合同,明確交易條款和支付方式等。 6. 物流運輸安排:選擇合適的物流公司,安排貨物運輸和報關(guān)手續(xù)等。 7. 質(zhì)量檢驗檢疫:按照相關(guān)規(guī)定對進口貨物進行質(zhì)量檢驗和檢疫。 8. 知識產(chǎn)權(quán)保護:注意知識產(chǎn)權(quán)保護,避免侵權(quán)糾紛。 需要跟哪些部門辦公理這塊業(yè)務(wù)包括:工商行政管理部門、國家稅務(wù)局、海關(guān)、銀行、物流公司、質(zhì)檢部門等。

老師您好,想請教關(guān)于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進出口代理資質(zhì)。有家國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時本公司只是進行了一個代理的業(yè)務(wù),實際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報環(huán)節(jié)?每個環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準備什么單據(jù)資料? 3. 如何計算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號?麻煩也發(fā)一下
我們公司想新增加進出口貿(mào)易這塊,請講一下需要辦理哪些相關(guān)的手續(xù)、或者要跟哪些部門辦公理這塊業(yè)務(wù)啊
老師 你好 請問我們有一個公司A全資控股一家一人有限公司B B公司這幾年都是虧損 現(xiàn)在我們A公司的有一塊自行開發(fā)的商業(yè)街要出售 收入過大 現(xiàn)在想把這個控股的B公司吸收合并過來攤利潤 這個稅務(wù)跟工商要辦理些什么手續(xù) 流程怎么走
老師 你好 請問我們有一個公司A全資控股一家一人有限公司B B公司這幾年都是虧損 現(xiàn)在我們A公司的有一塊自行開發(fā)的商業(yè)街要出售 收入過大 現(xiàn)在想把這個控股的B公司吸收合并過來攤利潤 這個稅務(wù)跟工商要辦理些什么手續(xù) 流程怎么走
甲方讓我們跟他們的勞務(wù)公人代發(fā)工資?我們想請問一下我們要跟勞務(wù)公司要哪些手續(xù)?2.我們是替甲方代發(fā)工資,我們跟勞務(wù)公司沒有業(yè)務(wù)關(guān)系,那甲方需要提供哪些資料給到我們?3.我們幫甲方代發(fā)的這筆工資,是不是屬于甲方跟我們借款付工資?(甲方說的意思是甲方對勞務(wù)公司的進度款申請不出來,就以我們公司申請進度款為由把要跟他們代付的工資以進度款的形式一起轉(zhuǎn)給我們,再讓我們代付)那這個意思是要我們這筆代發(fā)的勞務(wù)費也要開發(fā)票到進度款給到甲方嗎?勞務(wù)公司也需要開發(fā)票給到我們嗎?
老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?