放棄退稅之后是不可以進行進項稅抵扣的.出口退稅退的是進項稅額那部分,所以不能抵扣
老師好,請問一下,生產(chǎn)型免抵退企業(yè),出口時增值稅申報表里面相應(yīng)的免抵退辦法銷售額也正常填寫了,后面這些相應(yīng)的免抵退金額在規(guī)定期限內(nèi)沒有申請免抵退稅,相應(yīng)的進項就必須轉(zhuǎn)出嗎?麻煩老師指點一下,謝謝!
請問老師生產(chǎn)企業(yè)不退稅申請免稅出口相應(yīng)的進項稅額可以抵扣嗎?
老師好!請問生產(chǎn)企業(yè)本月進項只夠抵扣內(nèi)銷,沒有進項退稅,出口已經(jīng)做出口免稅申報,不退稅還需要做退稅申報嗎?電子口岸那邊關(guān)單還需不需要處理?
請問如果當(dāng)月進項大于銷項產(chǎn)生留抵,企業(yè)還去申報出口免抵退,最后會不會產(chǎn)生實際退稅額,如果不想退可以嗎
老師:比如9月份出口6萬,那我申請退稅,意思是不是進項抵扣需要勾選6萬的進項可抵扣的稅額進來對嗎?生產(chǎn)企業(yè)出口退稅
老師,我們的東西出口到美國是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護理液
老師你好,麻煩問下我們公司是餐飲行業(yè),開發(fā)票出去是6%的稅率,供應(yīng)商開的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專票,導(dǎo)致我賬面進項稅額大于銷項,這個問題怎么解決?我是建議供應(yīng)商可以不開專票一部分嗎?還是我直接認(rèn)證的時候就選不抵扣勾選?
老師麻煩問一下,對方開了一張發(fā)票,明細(xì)應(yīng)該是40桶,開成20桶了,需要整張發(fā)票作廢重新開對嗎
公司股東變更:原來的兩人持股92%、8%變更為四人持股51%、31%、9%、9%;原股東92%變更為51%,8%的股東退出,應(yīng)該怎樣操作
小規(guī)模補繳以前的,個人所得稅、水利建設(shè)專項收入、滯納金會計分錄
某制造企業(yè)2024年預(yù)計銷售收入為2000萬元
老師 我出口公司首退是5月申請的 到現(xiàn)在都還沒退,也沒來實地查驗,是什么情況?
收到銀承直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商怎么分錄呢
公司1月份購入轎車,2月份計提折舊,5月份收到購置稅的發(fā)票,購置稅部分的折舊怎么計提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱是裝箱單上的名稱還是付款時的名稱?
同學(xué),你好,麻煩幫老師點個五星好評哦