應(yīng)交稅費、應(yīng)交增稅銷項。
施工企業(yè)一般納稅人,異地施工,1月在項目所在地預(yù)繳了2%的增值稅及附加附加,1月確認收入時,借應(yīng)收賬款,貸工程結(jié)算,代應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項稅,3月給業(yè)主開發(fā)票時,這個增值稅處理為,借應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項稅額(是做在借方還是在貸方以同方向的負數(shù)顯示?),貸應(yīng)交增值稅-銷項稅
支付的材料費,發(fā)票已經(jīng)收到,還要不要走應(yīng)付賬款這個科目? 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這兩個分錄可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
你好老師,我想咨詢下房地產(chǎn)預(yù)收增值稅的會計處理科目及流程 1,預(yù)繳階段借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款等 2、 結(jié)轉(zhuǎn)時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 我想問的時 在確認收入的時候借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費這里是寫應(yīng)交稅費-未交增值稅,還是應(yīng)交稅費-銷項稅額呢,求老師解答
工程項目預(yù)交的增值稅當時沒有填附表預(yù)交,現(xiàn)在開的是銷售的發(fā)票,抵扣的時候能不能把預(yù)交的工程款對應(yīng)的增值稅抵扣掉?
掛靠的項目,我們是施工方,我們項目在項目地預(yù)交的勞務(wù)費的稅款,我是這樣記的:借:應(yīng)交稅金--預(yù)繳稅金 應(yīng)交稅費--附加 及預(yù)交的企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 同時借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費--附加費 月末:借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--預(yù)繳稅金 等開票給了總施工方 借:應(yīng)交稅費--增值稅--進項稅額 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 月末:借:應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 那最后在應(yīng)交稅費中豈不是有余額
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風險么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務(wù)費并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負盈虧獨立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限。現(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關(guān)出口,批量出口報關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子
平時異地施工,預(yù)交的稅金是放在哪里呢? 在【應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅】下面建立【預(yù)交增值稅】?還是???
應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅