你好;? ? ?是的; 當(dāng)月做了 做清算申報這些??
老師,您好,我想咨詢一下我企業(yè)要注銷,我當(dāng)期的申報已經(jīng)報完了,我是不是得把當(dāng)期交的稅的賬做完了,再申報清算企業(yè)所得稅申報表
請問,最后一行企業(yè)所得稅年度申報表更正的這個是不是就是2021年企業(yè)所得稅匯算清繳的報表?
企業(yè)清算所得稅申報表,是不是就是當(dāng)月的憑證做完后,最后一次企業(yè)所得稅申報
老師,企業(yè)所得稅我10月申報7-9月得,我申報后是10月就要繳納所得稅嗎?我看我繳納稅款得時候有所得稅要交,但是企業(yè)所得稅不是年終匯算清繳嗎
公司企業(yè)所得稅匯算清繳后的結(jié)果是累計(jì)虧損,次年申報預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候可以不預(yù)繳當(dāng)年的企業(yè)所得稅嗎
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因?yàn)橐ヅ芸蛻?常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準(zhǔn)備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
申報結(jié)束了是不是稅務(wù)這塊就結(jié)束了
你好;? ?是的; 清稅了? ?拿著清稅證明就去注銷工商局 ; 你公示完了沒有? ?
老師能不能把過程說下啊,我現(xiàn)在有點(diǎn)混亂
你好;? ? 1、注銷公司的流程分為如下步驟:根據(jù)不同的注銷事由,股東或股東會作出公司解散的決議,可同時決議成立清算組。 2、清算組開展清算工作,通知債權(quán)人申報債權(quán),提出清算方案,報股東會討論通過。 3、通過報紙媒體登報公示,宣告公司即將注銷。到社保局核查是否有未繳清的社保費(fèi)用,注銷公司社保賬號。 4、到稅務(wù)局核查是否有未繳清的稅款或費(fèi)用,注銷公司的稅務(wù)登記。 5、到工商局辦理公司注銷備案,注銷營業(yè)執(zhí)照。 6、注銷公司開戶許可證和銀行基本戶和其他賬戶。 ?
謝謝,青老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價? ? ;? 齊紅老師也有專門講解課程的; 有空去看看? ;? 整理下你的思路;? 這樣你做起來更順手!??