9借管理費用400 貸庫存現(xiàn)金400
(31)1月13日,利華公司銷售鋼板10噸,單價1200元,增值稅稅率17%,貨款已收。 (32)1月14日,利華公司銷售給西安高科有限責(zé)任公司臺秤40臺,單價1500元,貨款共計60000元。增值稅率17%。已開出增值稅專用發(fā)票,款項尚未收到。 (33)1月14日,利華公司向西安市建設(shè)銀行借入三年期借款200000元整,已入賬。 (34)1月15日,利華公司以轉(zhuǎn)賬支票支付廣告費1000元。 (35)1月16日,利華公司出租房屋,租金5000元整,增值稅稅率11%,收到轉(zhuǎn)賬支票,已存入銀行。
我要寫憑證,請老師寫詳細點!!1、1月1日,股東投入資本50萬,其中:王強出資300000元,張東出資200000元,存入銀行。2、1月3日,從銀行提現(xiàn)金5000元。3、1月4日,張經(jīng)理出差借差旅費3000元。4、1月5日,用支票購入蓄電池1000臺,單價200元,價值200000元,貨已驗收入庫。5、1月7日,購買電腦一臺價值3000元,用銀行存款支票。6、1月7日,銷售蓄電池850臺給思路貿(mào)易公司,每臺300元,收到貨款存入銀行。7、1月8日,購進蓄電池2000臺,每臺190元,花380000元。支票付款,貨入庫。8、1月8日,招待購貨單位人員飯費400元,用現(xiàn)金支付。9、1月12日,支票支付全年房租120000元。10、1月15日,銷售給廣博貿(mào)易公司蓄電池200臺,單價260元,貨款52000尚未收到。11、1月16日,購印花稅500元。12、1月17日,張經(jīng)理出差歸來報銷差旅費2450元,余款返回。13、1月17日,購買轉(zhuǎn)帳支票一本,工本費36元。14、1月17日,付廣告費5000元,支票付款。151日17日,收到銀行利息838元
老師,我要寫憑證,寫詳細點,如果有稅費的話,請說一下是多少??!1月8日,招待購貨單位人員飯費400元,用現(xiàn)金支付9、1月12日,支票支付全年房租120000元。10、1月15日,銷售給廣博貿(mào)易公司蓄電池200臺,單價260元,貨款52000尚未收到。11、1月16日,購印花稅500元。12、1月17日,張經(jīng)理出差歸來報銷差旅費2450元,余款返回。13、1月17日,購買轉(zhuǎn)帳支票一本,工本費36元。14、1月17日,付廣告費5000元,支票付款。15、1月17日,收到銀行利息838元
老師,考慮增值稅,詳細點1月8日,招待購貨單位人員飯費400元,用現(xiàn)金支付9、1月12日,支票支付全年房租120000元。10、1月15日,銷售給廣博貿(mào)易公司蓄電池200臺,單價260元,貨款52000尚未收到。11、1月16日,購印花稅500元。12、1月17日,張經(jīng)理出差歸來報銷差旅費2450元,余款返回。13、1月17日,購買轉(zhuǎn)帳支票一本,工本費36元。14、1月17日,付廣告費5000元,支票付款。15、1月17日,收到銀行利息838元
請老師寫詳細點,我要寫憑證,把借貸分別是多少寫上,有稅費的話,寫出是多少?。?!16、1月18日,銷售給個人蓄電池3臺,每臺240元,收現(xiàn)金720元。17、1月19日,將現(xiàn)金720元存入銀行18、1月19日,收回廣博貿(mào)易公司前欠貨款52000元,存入銀行。19、1月19日,預(yù)提本月應(yīng)負擔(dān)的商品保險費200元。20、1月21日,預(yù)付天寶公司商品貨款40000元,電匯付款。21、1月22日,支付全年報刊費120元,現(xiàn)金支付。22、1月22日,購進變電器一批,數(shù)量100臺,單價500元,價款50000元,款已去,手續(xù)費10.50元23、1月26日,收到天地公司預(yù)交購貨款100000元,存入銀行。24、1月28日,購買辦公用品300元。25、1月29日,給王經(jīng)理報電話費300元。26、1月29日,開支票一張,給災(zāi)區(qū)捐款10000元。
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計扣除數(shù),相當(dāng)于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
年終獎單獨計算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎金,那獎金是單獨入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財務(wù)負責(zé)人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔(dān)責(zé)嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因為這是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
9借預(yù)付賬款120000 貸銀行存款120000
10借應(yīng)收賬款58760 貸主營業(yè)務(wù)收入52000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅6760
11借管理費用600 貸銀行存款600
12借管理費用2450 庫存現(xiàn)金50 貸其他應(yīng)收款2500
13借管理費用36 貸銀行存款36
14借銷售費用5000 貸銀行存款5000
17借銀行存款838 借財務(wù)費用-838