你好,可以提交申報(bào) 是想做到不退稅??
老師,我在填 寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)A類時(shí),遇上有點(diǎn)問題:第四個(gè)季度的企業(yè)所得稅,我是準(zhǔn)備在1月份計(jì)提繳納,但我填 寫年度申報(bào)表時(shí),表里“實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)得得稅額為0,但我還沒有有納稅啊,會(huì)不會(huì)矛盾呢
老師你好,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,最后一行“實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退稅額”一直是本年實(shí)際已預(yù)繳額所得稅額,不會(huì)因?yàn)橛屑{稅調(diào)整而改變嗎?
老師好,我想問一下,一般人查賬,在年終企業(yè)所得稅報(bào)表里申報(bào)有33元稅款,但已交完,后讓補(bǔ)交140元,報(bào)表應(yīng)補(bǔ)稅額變?yōu)?70元,稅務(wù)局讓修改申報(bào)表,更改報(bào)表實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅額為140元,這個(gè)怎么改?
匯算清繳里的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里最后一行實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額 是負(fù)數(shù),是要退稅嗎
企業(yè)所得稅年度申報(bào),所有表填完了,企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表(A類)表中,最后實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為-449.68元,應(yīng)該怎么辦,能提交申報(bào)嗎
公司用的是金蝶KIS云 專業(yè)版,在錄憑證的時(shí)候我想直接打中文出現(xiàn)我所需要的科目 請問在哪里可以設(shè)置
請問老師,開建筑服務(wù)異地施工,先做了跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告,然后開始開票,什么時(shí)候預(yù)繳稅款呢。怎么預(yù)繳稅款呢
老師想問一下,如果更改了23年的所得稅報(bào)表,滯納金是從更改之日起算,還是從申報(bào)所屬期開始算
公司做直播帶貨,按銷售提成算收入,會(huì)計(jì)要給對方公司開什么票?要交哪些稅呢?
老師 我這家單位是做金屬制品加工的,既有自己加工的也有委托外面加工的,這個(gè)在做成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄該怎么寫呢?
公司注冊資金500萬,老板分批繳納的,請問這個(gè)繳納的印花稅可以等500萬都認(rèn)繳完再申報(bào)嗎?
請老師幫我解析一下這個(gè)題,謝謝!
小牛犢出生了用什么原始憑證入賬
物業(yè)支付業(yè)主委員工資怎么寫分錄
老師,專票沒有抵扣怎么寫入賬分錄
是的,怎么調(diào)整才能不退稅,應(yīng)該怎么填表
你好,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù),使得沒有退稅形成
最后這個(gè)實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是0就行了是吧
你好,是的,是這樣的