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制造業(yè)。在22年采購的原材料。按暫估入庫,23年5月年報還沒回來發(fā)票的怎么處理?

2023-05-12 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-12 12:05

你好,暫估的原材料,有結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎??

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快賬用戶8140 追問 2023-05-12 12:06

暫估的原材料有參與生產(chǎn)領(lǐng)用,都已算到成本并且銷售結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)和銷售成本了

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齊紅老師 解答 2023-05-12 12:07

你好,那就需要對無票成本,做納稅調(diào)增處理?

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你好,暫估的原材料,有結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎??
2023-05-12
你好!這批商品銷售了嗎?需要調(diào)減成本金額,增加利潤
2023-05-23
你好,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?你再做一個借應(yīng)付賬款 貸原材料, 借原材料 貸庫存商品
2023-05-18
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖再按照發(fā)票來做
2023-05-18
同學(xué)你好 按照年度利潤表申報就行 先原分錄負(fù)數(shù)紅沖再按照藍(lán)字發(fā)票來做分錄 對損益沒有什么影響
2023-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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