你好,實(shí)際是經(jīng)營收入應(yīng)該計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入。還要交增值稅的呢。

老師,員工因?yàn)檫z失工卡,給公司交的罰款應(yīng)該怎么處理比較好?記入 營業(yè)外收入 嗎?但是記入營業(yè)外收入就必須繳企業(yè)所得稅了。有沒有什么辦法處理這種情況,可以不用交企業(yè)所得稅。
營業(yè)外收入不需要交增值稅吧?只需要交所得稅吧?
老師,500元員工工資不要了,然后我計(jì)入營業(yè)外收入,可以嗎?是不是要交企業(yè)所得稅
個(gè)稅代扣手續(xù)費(fèi)的退稅是做營業(yè)外收入吧?為啥要交增值稅呢?印象中營業(yè)外收入只交所得稅吧?
會(huì)員刷卡收入記營業(yè)外收入可以嗎只要交企業(yè)所得稅是吧
老師你好,企業(yè)之間的往來借款需要交多少的印花稅?稅務(wù)條文有規(guī)定嗎?
個(gè)人代開發(fā)票可以紅沖嗎
老師,注冊地在 a地,開租賃票在B地,開票要加5個(gè)點(diǎn)哦。 房租就2500一個(gè)月, 1.開這個(gè)票能低多少稅? 2.注冊地在 a地,開租賃票在B地,能抵稅嗎?
老師,我們公司最近業(yè)務(wù)不好,所以暫停業(yè)務(wù),但是之前的發(fā)票未開,如果開了會(huì)增加營業(yè)額,但是沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,那么可以以工資的形式多發(fā)給法人工資嗎
24年企業(yè)工商年報(bào)漏申報(bào)了,現(xiàn)在已補(bǔ)申報(bào),請問這種還需要做罰款嗎?
老師您好,主要賣醫(yī)療器械的,開發(fā)票選項(xiàng)時(shí)有電子元件可以選,,是不是就可以開電子元件發(fā)票
老師,一般納稅人銷售泡菜、糖蒜的增值稅稅率是多少?
2023年10月份的一張發(fā)票稅務(wù)局通知不能用:分錄是 借:庫存商品100 進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸;銀行存款113 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改
老師請問,假設(shè)2025年8月 在阿里巴巴銷售的產(chǎn)品,銷售訂單完成了,但是沒有報(bào)關(guān),還可以在之后月份報(bào)關(guān)嗎?申報(bào)如何操作?謝謝!
職工提前解除勞動(dòng)合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金計(jì)入會(huì)計(jì)科目?


個(gè)體餐飲經(jīng)營戶
是個(gè)體戶的經(jīng)營收入,是不是確認(rèn)一下?
是個(gè)體經(jīng)營的餐飲店啊
要交什么稅
積分消費(fèi)用什么科目
你好。我就想問清楚,你這個(gè)會(huì)員刷卡這個(gè)是什么收入?是你餐飲店的銷售額的收入,餐飲收入是嗎?
因?yàn)橹挥袉柷迩闆r,我才能給你寫出準(zhǔn)確的科目,才能判斷你計(jì)營業(yè)外收入對不對?
比客人來店里消費(fèi)夠了2000元,就可以有200的積分,下次消費(fèi)這200積分可以當(dāng)兩百元用
會(huì)員卡是客人充值的錢,原來的會(huì)計(jì),記營業(yè)外收入
會(huì)員充值的錢是借銀行存款貸預(yù)收賬款,記到營業(yè)外收入不對。
那他消費(fèi)時(shí)要怎樣記呢
積分哪個(gè)問題怎么解決
積分,也是分?jǐn)偟骄唧w的收入里。有積分消費(fèi)了100,這個(gè)也分?jǐn)偟骄唧w的收入里,確認(rèn)這100的。
先充值,后消費(fèi), 。先充值,后消費(fèi),消費(fèi)時(shí)是借預(yù)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
會(huì)員卡消費(fèi)是又怎樣記
會(huì)員卡充值消費(fèi)這個(gè)最后一個(gè)回復(fù)就是看一下。