你好 單位部分要計提 的才對? ??
之前會計做發(fā)放公積金社保分錄時候會有一步結(jié)轉(zhuǎn),例:借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保,結(jié)轉(zhuǎn)的金額跟這個月實(shí)發(fā)的金額一樣。但是沒有另外做計提的分錄,所以這步結(jié)轉(zhuǎn)就是計提的分錄嗎?
老師,9月底需要計提2022年第三季度的各項稅金,數(shù)據(jù)怎樣獲取?以及9月的結(jié)賬流程應(yīng)該是先計提完再結(jié)賬,但是我現(xiàn)在不會計提
公司銷售商品,每個月需要給業(yè)務(wù)員算工資,是底薪+提成,底薪每個月固定,提成就是按照每個人每個月的銷售金額提點(diǎn)。這個工資怎么做分錄呢?我不太了解的點(diǎn)是,每個月計提下個月的工資,但是業(yè)務(wù)員的提成我不知道,怎么計提呢?而且下個月月初結(jié)賬,這個成本對不上。這個一般是怎么操作的呢?
老師,每個月不計提五險一金,但是月底會做結(jié)轉(zhuǎn),這樣操作是跟計提一樣的結(jié)果嗎
老師每個月都發(fā)工資 每月計提但是沒做賬 現(xiàn)金支出 到明年底統(tǒng)一做表 發(fā)放 這樣可以嗎
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
好的,看不懂之前的賬,她是五險一金還有福利費(fèi)都是月底結(jié)轉(zhuǎn)的
五險一金單位的部分是先計提。然后個人的部分是發(fā)工資的時候扣。。福利費(fèi)是發(fā)生時直接計提再支出就行。
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!