借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 280 借:管理費(fèi)用 — 280

小規(guī)模怎么做繳納稅控盤維護(hù)費(fèi)的分錄280元
每年交的稅盤維護(hù)費(fèi)280怎么做會計分錄
金稅盤、技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵扣稅金,繳納時分錄怎么做,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做
老師,技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,抵減增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))280元借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)-280,那月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)),月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?
老師開票盤每年繳納的280的維護(hù)費(fèi),分錄怎么做,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么轉(zhuǎn)
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會有點(diǎn)增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?


月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)時280怎么結(jié)轉(zhuǎn),貸方顯示出來這個科目
您好,同學(xué),和銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)無關(guān)的,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額),是這個科目
那月末結(jié)轉(zhuǎn)差額是增值稅,不管280那稅額就不對了
那要怎么弄
您好,同學(xué),請稍等下
當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做的?
和老師寫的一樣
你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做的? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 是不是這一個。 如果是的話, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 做這個。
恩恩好的
不客氣,請對我的回答做出評價,謝謝