申報(bào)表就會(huì)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出出現(xiàn)的
老師,我們公司11月份開(kāi)了230萬(wàn)的發(fā)票,交了增值稅。12月份這230萬(wàn)發(fā)生了退票退貨。我們開(kāi)了紅沖。12月份開(kāi)正數(shù)票170萬(wàn)。那我們12月份不需要繳納增值稅,申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢?
老師好,麻煩問(wèn)下 公司一般納稅人1月開(kāi)了20萬(wàn)的發(fā)票,2月全部紅沖了,2月申報(bào)1月增值稅的時(shí)候是不是要正常交稅,那這個(gè)交了的稅怎么退回呢,3月申報(bào)2月的時(shí)候會(huì)不會(huì)直接退
老師麻煩問(wèn)下,我三月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入填寫(xiě)錯(cuò)誤,多交了增值稅,申請(qǐng)了退稅,這個(gè)退回來(lái)稅金的怎么入賬
老師麻煩問(wèn)下,我三月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入填寫(xiě)錯(cuò)誤,多交了增值稅,申請(qǐng)了退稅,這個(gè)退回來(lái)稅金的怎么入賬,麻煩老師給出下會(huì)計(jì)分錄,感覺(jué)我做的一正一付有點(diǎn)矛盾呢
老師,有個(gè)月份稅務(wù)局退了2萬(wàn)增值稅,然后我正常做賬了。申報(bào)表需要怎么填寫(xiě),退的這2w增值稅,麻煩了
老師 您好 我想問(wèn)一下 銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶(hù)開(kāi)票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn),員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒(méi)數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門(mén)票,有自動(dòng)售賣(mài)機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買(mǎi)的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫(xiě)著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)采用哪種攤銷(xiāo)方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?