本月的帳務(wù)不再處理,申報(bào)表要申報(bào)該進(jìn)項(xiàng)

外貿(mào)公司上月一票出口退稅,按原來(lái)的慣例退稅率都是13%,但有張報(bào)關(guān)單,期中一項(xiàng)退稅率為0,本月申報(bào)才發(fā)現(xiàn),進(jìn)項(xiàng)已在上月月底出口勾選,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),勾選已回退,重新在本月內(nèi)銷(xiāo)勾選進(jìn)項(xiàng),但是有個(gè)問(wèn)題,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?產(chǎn)品的成本都是按開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn),可是這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),實(shí)際是沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)售票,賬務(wù)怎么處理?增值稅如何申報(bào)?
你好老師,我2月的稅已經(jīng)報(bào)了,我收到兩張專(zhuān)票了,是上個(gè)月的費(fèi)用,我在稅務(wù)數(shù)字帳戶(hù)中發(fā)票勾選一抵扣類(lèi)勾選有看到,我是不是要在16號(hào)之后才能做抵扣勾選?
你好,上月有兩張專(zhuān)票,忘記勾選,但帳務(wù)處理已入帳處理,做了進(jìn)項(xiàng)稅額,本月把上月兩張專(zhuān)票已勾選,專(zhuān)票勾選統(tǒng)計(jì)里有上月兩張專(zhuān)票數(shù)據(jù),本月的帳務(wù)及申報(bào)表如何處理
老師,我是一般納稅人,本月我有兩張費(fèi)用專(zhuān)票,但是沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),沒(méi)有發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù),報(bào)稅的話是零申報(bào)嗎?那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)該怎么處理?要不要勾選?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月有張進(jìn)項(xiàng)票,我當(dāng)時(shí)是在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)了的,我們會(huì)計(jì)對(duì)于這張發(fā)票上個(gè)月并沒(méi)有做任何賬務(wù)處理,因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月呢對(duì)方?jīng)_紅并重新開(kāi)了一張過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)我需要再次勾選嗎?我應(yīng)該如何處理? 現(xiàn),進(jìn)項(xiàng)票給我們開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月重新開(kāi) 過(guò)來(lái),我需要怎么操作呢,再次勾選嗎
老師,一般與供應(yīng)商對(duì)賬的模式有那些?那種比較實(shí)用?
老師,請(qǐng)問(wèn)下法人變更和股東變更(公司沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng),什么都是0,可以按0元轉(zhuǎn)讓嗎?)要去核稅,核稅前需要先申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)老板為了談業(yè)務(wù)買(mǎi)的正裝、襯衫、polo衫、西褲可以做賬入管理費(fèi)用嗎,謝謝
老師 稅一 消費(fèi)稅 這種成本利潤(rùn)率都沒(méi)給出,怎么計(jì)算?
老師,像這種題 又沒(méi)給出成本利潤(rùn)率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無(wú)有影響考中級(jí)嗎?
原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開(kāi)進(jìn)來(lái)足療發(fā)票1萬(wàn)元怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒(méi)有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫(xiě)呀


也就是說(shuō)把這上月的兩張進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)填在增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額那欄
是,把這上月的兩張進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)填在增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額那欄
在哪個(gè)表上填
是填增值稅附列資料二
是的 填增值稅附列資料二