本月的帳務(wù)不再處理,申報(bào)表要申報(bào)該進(jìn)項(xiàng)
外貿(mào)公司上月一票出口退稅,按原來(lái)的慣例退稅率都是13%,但有張報(bào)關(guān)單,期中一項(xiàng)退稅率為0,本月申報(bào)才發(fā)現(xiàn),進(jìn)項(xiàng)已在上月月底出口勾選,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,勾選已回退,重新在本月內(nèi)銷勾選進(jìn)項(xiàng),但是有個(gè)問(wèn)題,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?產(chǎn)品的成本都是按開(kāi)的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn),可是這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷,實(shí)際是沒(méi)有開(kāi)銷售票,賬務(wù)怎么處理?增值稅如何申報(bào)?
你好老師,我2月的稅已經(jīng)報(bào)了,我收到兩張專票了,是上個(gè)月的費(fèi)用,我在稅務(wù)數(shù)字帳戶中發(fā)票勾選一抵扣類勾選有看到,我是不是要在16號(hào)之后才能做抵扣勾選?
你好,上月有兩張專票,忘記勾選,但帳務(wù)處理已入帳處理,做了進(jìn)項(xiàng)稅額,本月把上月兩張專票已勾選,專票勾選統(tǒng)計(jì)里有上月兩張專票數(shù)據(jù),本月的帳務(wù)及申報(bào)表如何處理
老師,我是一般納稅人,本月我有兩張費(fèi)用專票,但是沒(méi)有銷項(xiàng),沒(méi)有發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù),報(bào)稅的話是零申報(bào)嗎?那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)該怎么處理?要不要勾選?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月有張進(jìn)項(xiàng)票,我當(dāng)時(shí)是在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)了的,我們會(huì)計(jì)對(duì)于這張發(fā)票上個(gè)月并沒(méi)有做任何賬務(wù)處理,因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月呢對(duì)方?jīng)_紅并重新開(kāi)了一張過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)我需要再次勾選嗎?我應(yīng)該如何處理? 現(xiàn),進(jìn)項(xiàng)票給我們開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月重新開(kāi) 過(guò)來(lái),我需要怎么操作呢,再次勾選嗎
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
也就是說(shuō)把這上月的兩張進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)填在增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額那欄
是,把這上月的兩張進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)填在增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額那欄
在哪個(gè)表上填
是填增值稅附列資料二
是的 填增值稅附列資料二