上面沒有培訓(xùn)的經(jīng)營(yíng)范圍,你們開發(fā)票的時(shí)候怎么開的?
老師,我想問下咱們有沒有專業(yè)的建筑會(huì)計(jì)可以指導(dǎo)亂賬,我新到的這家建筑公司賬務(wù)特別亂,很多數(shù)都對(duì)不上,想請(qǐng)專家來給調(diào)調(diào)賬,看看稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),電話咨詢的也行,收費(fèi)的,主要是老師,和你說實(shí)話,我剛考過中級(jí),新進(jìn)了一家企業(yè),一個(gè)月,我感覺很多地方都不正規(guī),風(fēng)險(xiǎn)很大,再糾結(jié)要不要繼續(xù),所以想找個(gè)專家問問,我是本著可以學(xué)習(xí)的態(tài)度來這工作的,可是發(fā)現(xiàn)問題很多,我害怕,問過一些老會(huì)計(jì),都是50多歲的,感覺她們對(duì)金稅三期好像沒那么重視,問了也是白問。她們說如果我膽子這么小,那就不能干會(huì)計(jì)這份工作,我很糾結(jié),想找個(gè)人咨詢下真的是我膽小還是她們無知
老師好,有個(gè)問題咨詢一下,我們是汽車4S店,會(huì)收取客戶800元的上牌費(fèi),代客戶去上牌的。實(shí)際上牌費(fèi)用120+檢測(cè)費(fèi)360(車管所或者上牌代辦公司開具的普票)。多出來的320我們就計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了。會(huì)計(jì)分錄,收客戶上牌費(fèi)時(shí):借:現(xiàn)金/銀行800 貸:其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-客戶名800 代客戶上牌后上牌專員報(bào)銷時(shí):借:其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-客戶名800 貸:現(xiàn)金480 其他業(yè)務(wù)收入301.89 銷項(xiàng)稅18.11 問題是,這次車管所或者上牌代辦公司把檢測(cè)費(fèi)360的發(fā)票開的專票,那我這進(jìn)項(xiàng)稅該怎么入賬
老師 想問下 小規(guī)模教育咨詢公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照相關(guān)的有這些和其他公司合作后期業(yè)務(wù)會(huì)很多 ,實(shí)際業(yè)務(wù)就是代課老師上課 ,想問下可以開什么明細(xì)的發(fā)票 培訓(xùn)費(fèi)還是勞務(wù)費(fèi)或者是什么合適
老師,你好。想問一下,我這邊是教育培訓(xùn)行業(yè)的公司,界定成為一般納稅人和小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn),就是年銷售額500萬(wàn)的,是按我每個(gè)月利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)算還是按我每個(gè)月收的學(xué)費(fèi)金額計(jì)算的???還有一個(gè)問題就是學(xué)生續(xù)費(fèi)學(xué)習(xí)和每次測(cè)評(píng)成績(jī)優(yōu)秀我們都會(huì)給予相應(yīng)的玩具或者文具獎(jiǎng)勵(lì),這些獎(jiǎng)勵(lì)我應(yīng)該怎么做賬呢?
老師你好: 我們公司是做知識(shí)付費(fèi)直播賣課的,相當(dāng)于是在抖音賣虛擬的線上課程,業(yè)務(wù)模式就是先和有素養(yǎng)的人簽訂合同,共同研發(fā)課程,他出境,我們拍視頻、課程、然后他直播賣課,公司給他分成 這種情況下,和他的合作,他那分成提供什么發(fā)票 勞務(wù)嗎 他可以注冊(cè)個(gè)體戶或者公司,由公司和我們簽合同嘛
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
還沒開 準(zhǔn)備簽訂合同 不知道得開什么合適
你好,培訓(xùn)沒有范圍,而且這個(gè)培訓(xùn)需要有資質(zhì),你們開不了。
對(duì)方可以給你開勞務(wù)費(fèi)或者是咨詢。
嗯嗯 現(xiàn)在是我們給對(duì)方服務(wù)(代課老師去上課),需要給對(duì)方單位開票可以開勞務(wù)費(fèi)嗎
可以的,可以這么做的。