您好,是的,是全部收入,銷售額是不含稅的 小規(guī)模納稅人季度銷售額超過6萬,需要全額繳納文化事業(yè)建設費,不再享受免征優(yōu)惠,但是在計算稅額時可以享受一定的減征優(yōu)惠:自2019年7月1日至2024年12月31日,對歸屬中央收入的文化事業(yè)建設費,按應納費額的50%減征,對歸屬地方收入的,可結合當地情況在50%的幅度內減征應繳費額。

文化事業(yè)建設費幾個問題: 1、申報:季度不超6萬,填免征收入欄 季度超過6萬,全額填入應征收入欄 對嗎? 2、按含稅收入填,對嗎? 3、與增值稅收入無關,不需要一致,只需要按照廣告收入部分申報文化事業(yè)費,對嗎? 4、設計服務*廣告宣傳制作 廣告服務*廣告發(fā)布制作 文化服務*活動宣傳策劃費 我公司開了這三種票,都要交文化費還是哪個要交?
小規(guī)模文化建設稅季度不超過6萬不需要交文化稅。是指廣告服務那部分收入不超過6萬,還是總的季度收入不超過6萬,比如總開票收入10萬。其中廣告服務收入2萬。其他非廣告服務收入8萬
小規(guī)模季度收入6萬內免文化費,是指全部收入超6萬就交,還是單純廣告服務部分超6萬部分就交。6萬是含稅還是不含稅呢
廣告文化事業(yè)建設費,小規(guī)模是季度收入內6萬免征對嗎,6萬是含稅還是不含稅。然后超的話,是以含稅報文化建設費還是不含稅。
老師,您好,文化事業(yè)建設費計稅金額是含稅的還是不含稅的?季度超過6萬的部分交還是全部金額都要交
增值稅和所得稅稅負怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費可以直接進費用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結算這種可以嗎?
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我想回,我的免費實操里哪一個是同銷售中央空調并安裝相似實務
銷售中央空調并安裝企業(yè)什么時候確認收入,預收到客戶款項是放什么科目
我單位購買的材料由干對方質量問題造成我方損失了,那這批應付款對方也默認不用付了,我單位該怎樣處理這筆應付款賬呢
老師,新進一家生產企業(yè),生廠企業(yè)已經生產兩個多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進入下一生產環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細表(出入庫結余)、庫存商品出入庫明細表、 三、車間的人工工時好計算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計原材料購入合計領料合計結余。庫存商品的入庫、出庫、結余合計、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?
對歸屬中央收入的文化事業(yè)建設費,按應納費額的50%減征,對歸屬地方收入的,可結合當地情況在50%的幅度內減征應繳費額。。。老師2者50%意思都是對半嗎。
老師,銷售額是按不含稅6萬。然后超6萬不免文化,超6萬后是取廣告服務部分的不含稅收入申報文化費嗎?
您好啊,2者50%意思都是對半,是的(地方是可結合當地情況)。是廣告服務收入哦,但如果業(yè)務實質是廣告服務費,開票是技術服務費,是有風險的。
老師,好的,就是超6萬,按廣告服務部分不含稅收入報文化費。比方4-6季度,合計收入7萬不含稅,廣告服務3萬不含稅,就只要3萬不含稅報文化費3%減征就行對么。。。
親愛的您好,是的,是這么理解的