你好,對(duì)的,憑證是對(duì)的。
老師 員工聚餐做賬分錄是:借:管理費(fèi)用-職工福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款
公司一直未預(yù)提職工福利費(fèi),在發(fā)生職工福利費(fèi)時(shí)借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款 老師,這樣做分錄對(duì)嗎?
#提問#請(qǐng)問老師如下圖正確的分錄是?用計(jì)提嗎走福利費(fèi)?借管理費(fèi)用-職工福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),然后借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),貸銀行存款老師對(duì)嗎謝謝,
老師,福利費(fèi),這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)
老師,我們外購冰箱用于年會(huì)抽獎(jiǎng),取得普票。我做的分錄是:借:銷售費(fèi)用-福利費(fèi)(價(jià)稅合計(jì))貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款。請(qǐng)問分錄對(duì)嗎?
我們公司幫客戶建了一個(gè)電站,然后每個(gè)月收電費(fèi),這個(gè)電站屬于什么資產(chǎn)類別呢?一般按好多年折舊呢?
你好,收到貨款351077.5元鏈未到期,現(xiàn)在融資到賬340367.64元,利息10709.86.怎么記賬
老師幫我算一下負(fù)債率
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬,注銷時(shí),稅控盤產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)科目的負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用或者營業(yè)外支出
老師,合同負(fù)債/預(yù)收供暖費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么做分錄?
勞務(wù)派遣行業(yè)有沒有真賬實(shí)操老師。我面試成功了要學(xué)習(xí)下
您好,老師,請(qǐng)問一下,外審ISO老師由公司支付住宿費(fèi),審核單位開具增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問可以抵扣嗎
請(qǐng)問老師 報(bào)銷的火車票可不可以抵扣銷項(xiàng)稅額
比如:2025年1月份沒有任何業(yè)務(wù)往來,也沒有員工沒有任何費(fèi)用,也沒有任何憑證.一月份資產(chǎn)負(fù)債表在財(cái)務(wù)軟件上面點(diǎn)擊期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?還需要把上2024年12月份的科目庫存現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)付賬款、期末余額填到2025年的期初,科目:庫存現(xiàn)金銀行存款,預(yù)付賬款
老師你好,醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少
我們把這個(gè)福利費(fèi)并入了工資一起交個(gè)稅。假如應(yīng)發(fā)工資總額是5萬(工資47000元+3000元福利費(fèi))。我是不是只按47000元計(jì)提工資就可以了,因?yàn)?000元已經(jīng)計(jì)提過福利費(fèi)了
你好是的,就是這樣子的。