你好,去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失可以哄。
老師你好,我們給對(duì)方單位開了一張專票,他們由于稅務(wù)系統(tǒng)升級(jí)發(fā)票認(rèn)證信息丟失,現(xiàn)在想要我們紅沖重開,但是這張發(fā)票已經(jīng)過了認(rèn)證期并且跨年,我們單位能紅沖嗎?具體怎么操作呢
你好 老師 我把上個(gè)月的發(fā)票沖紅了 但是我想補(bǔ)救 然后拿發(fā)票作廢了 之前的原發(fā)票還能用嗎 呢我再重新開一張藍(lán)子發(fā)票嗎?然后我又把原來的藍(lán)字發(fā)票又沖紅了 有作廢了 請(qǐng)問一下 我現(xiàn)在還需要沖紅嗎
老師好 我想問下跨月的專票想要作廢 但是銷售方把紙質(zhì)票丟失 這個(gè)還能紅沖么
我想問一下北京這邊銷售方代開紙質(zhì)發(fā)票 當(dāng)月作廢 和跨月紅沖 都是需要把紙質(zhì)的發(fā)票寄回給稅務(wù)局嗎 還有 跨月開紅字發(fā)票 那開出的負(fù)數(shù)發(fā)票稅務(wù)會(huì)寄給客戶嗎 主要是這兩者的區(qū)別不太懂
您好,老師,我想問一下我開具了一份紅字發(fā)票,部分沖減了上月的銷售收入,但是客戶不讓沖減以前的發(fā)票,這份紅字發(fā)票我可以作廢嗎?是電子專票
資產(chǎn)負(fù)債表期初33萬,期末數(shù)需要調(diào)到大于33萬才不用交稅對(duì)吧?
工資表只能抵扣企業(yè)所得稅是嗎
跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,服務(wù)發(fā)生地這個(gè)填境外單位公司所在地嗎
銀行發(fā)工資給員工,能一筆在回單里體現(xiàn)嗎?
如果企業(yè)滴滴取得普通發(fā)票,是不是也可以在進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)表填報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣呢
老師您好,這到題中,沖減的是營業(yè)外支出180萬元,應(yīng)該是減少了180萬元,減少后的金額是120萬元,呀,怎么答案是120呢,問的是減少數(shù),不是余額數(shù),麻煩老師講解下,不理解,謝謝
老師,合同上金額和發(fā)票金額不符,合同金額手寫改正然后我方蓋章可以嗎?
匯票a轉(zhuǎn)給b b轉(zhuǎn)給了c 我們是b公司 如何做賬
老師好,我想問一下公司注銷時(shí),資產(chǎn)負(fù)債率的未分配期初33萬,期末數(shù)16萬,這樣要交稅嗎
非標(biāo)設(shè)備企業(yè) 買來各種電氣的零部件人工組裝會(huì)使用到一些電線 等輔材 這個(gè)成本怎么核算 另外比如領(lǐng)料單如何設(shè)計(jì)需要體現(xiàn)哪些便于成本核算呢
去稅務(wù)局報(bào)備,發(fā)票丟失可以紅沖的
不是 我打錯(cuò)了 是購買方把發(fā)票丟失了
購買方去稅務(wù)局報(bào)備,發(fā)票丟失。
那我這邊就不用管了是么 購買方那邊去操作
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。