同學(xué)你好 按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫收入
老師,您好!想請(qǐng)教一個(gè)問題,我司倉庫庫存“塑膠管”381個(gè)暫借給客戶使用(客戶為國(guó)外客戶,出口時(shí) 是客戶自己用他們賬戶出口,不清楚有沒有走報(bào)關(guān)程序);2. 我司沒有做相應(yīng)的出庫記錄。 3. 現(xiàn)在客戶返還我們的“塑膠管”,但是進(jìn)關(guān)時(shí),海關(guān)覺得太重了,需要正式報(bào)關(guān)進(jìn)口,需要教繳納增值稅和關(guān)稅。(此費(fèi)用由公司的賬上已經(jīng)直接扣費(fèi),我司屬于消費(fèi)單位,買單進(jìn)口形式)。這個(gè)客戶是大客戶,完全不會(huì)將我們進(jìn)口時(shí)繳納的增值稅關(guān)稅補(bǔ)回給我們的。請(qǐng)問這個(gè)賬怎么做?謝謝!
師請(qǐng)問我們公司之前客戶沒有要發(fā)票 我申報(bào)的時(shí)候也按照未開票去申報(bào)了收入 但是現(xiàn)在客戶又來要發(fā)票 我們?cè)撛趺瓷陥?bào)這筆增值稅呢 因?yàn)橹耙焉陥?bào)過這個(gè)金額了
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),出口時(shí),報(bào)關(guān)單上十幾個(gè)商品,有一個(gè)不是自產(chǎn)的,是外購的,去年出口發(fā)票已經(jīng)開了,但沒申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我們外購的產(chǎn)品直接出口,申報(bào)增值稅的時(shí)候作出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,但是內(nèi)陸卡車費(fèi)、手續(xù)費(fèi)客戶付錢給我們,但是這個(gè)是沒有報(bào)關(guān)的,在申報(bào)增值稅的時(shí)候我應(yīng)該怎么申報(bào)呢
老師:想咨詢一下出口退稅,我們企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè),貿(mào)易方式是一般貿(mào)易,但是有個(gè)情況我們報(bào)關(guān)有幾票是以貨樣廣告品方式出口的。在申報(bào)出口退稅這個(gè)貨樣廣告品會(huì)有異?,F(xiàn)象。想這樣的情況之前的話我沒有申報(bào),直接轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理。但是今年好多票,有沒有好的方法處理呢?
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?
老師,公司商務(wù)叫了個(gè)叉車出貨,自己給叉車?yán)习甯读隋X,然后公對(duì)公開了票怎么辦?
忘記申報(bào)7月份個(gè)稅了,稅務(wù)局出了限期申報(bào)的通知,限期內(nèi)已經(jīng)申報(bào)了,處罰多久會(huì)出來?
老師 我是代賬會(huì)計(jì) 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個(gè)月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報(bào)工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
賬外經(jīng)營(yíng)是什么意思?
老師,請(qǐng)問下挖煤的欠我們500多萬。一直不還,我們?cè)撛趺崔k?公司
不需要報(bào)關(guān)嗎
同學(xué)你好 這個(gè)出口的要報(bào)關(guān) 是出口方報(bào)關(guān)的
那你說的意思是轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎 我沒明白呢老師
同學(xué)你好 你轉(zhuǎn)內(nèi)銷就直接按照內(nèi)銷的來填寫申報(bào)就可以