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請樸老師不要回答,其他老師麻煩回答一下!請問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)?那當(dāng)月的增值稅是下月初交,當(dāng)月怎么做分錄?

2023-05-11 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-11 09:55

月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7791 追問 2023-05-11 10:14

老師應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)不用結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?因為你上面的應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅明細沒有平

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齊紅老師 解答 2023-05-11 10:18

不用結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報就是了。轉(zhuǎn)平會增加你很多工作量,而且會把你整蒙圈

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快賬用戶7791 追問 2023-05-11 10:22

你這是事務(wù)工作這樣做吧?有利于會計是吧?那正規(guī)的應(yīng)該怎么做呢?

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快賬用戶7791 追問 2023-05-11 10:23

考試是這樣嗎?

考試是這樣嗎?
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齊紅老師 解答 2023-05-11 10:26

你現(xiàn)在的教材是怎么樣處理的,就按教材上做。

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快賬用戶7791 追問 2023-05-11 10:39

老師什么時候情況下會產(chǎn)生應(yīng)稅費-增值稅(已交稅金)怎樣做分錄?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 10:42

就是在異地預(yù)交的時候

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快賬用戶7791 追問 2023-05-11 11:01

老師什么情況下會產(chǎn)生借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-增長稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)在這個分錄之前,是怎那樣的分錄?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 11:07

應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就是分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-增長稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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快賬用戶7791 追問 2023-05-11 11:11

此是銷項和進項稅怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 11:15

看教材上是怎么做的哈,沒有明確說就不結(jié)轉(zhuǎn)平

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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