股東協(xié)議就說明一下哪個(gè)股東欠多少錢,需要轉(zhuǎn)增資本,然后股東簽字就
老師,請(qǐng)教一下,公司股東分紅,股東會(huì)決議里面寫著,A股東分50萬,B股東分20萬,然后50萬元已轉(zhuǎn)到A股東的個(gè)人賬上,征對(duì)這兩筆業(yè)務(wù),賬務(wù)處理怎么做, 借:利潤(rùn)分配-現(xiàn)金股利 70 貸:應(yīng)付股利70 支付時(shí):借:應(yīng)付股利50 貸:銀行存款50嗎
請(qǐng)問老師,公司一個(gè)股東欠公司60萬,現(xiàn)在他要退股了,股東協(xié)議規(guī)定他所欠的60萬,由剩余兩名股東分擔(dān),股東會(huì)決議會(huì)交到市場(chǎng)監(jiān)督管理局。那這樣的話,我能把欠60萬元股東頭上掛的欠款,做到另外兩名股東名下嗎?這樣賬務(wù)處理合法嗎?
老師好,請(qǐng)教一下,公司賬上欠股東的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)增資本的話,那個(gè)股東決議書的內(nèi)容應(yīng)該怎么寫。
公司內(nèi)帳的,新公司兩個(gè)股東,兩個(gè)股東轉(zhuǎn)入股份出資到公賬,請(qǐng)問怎么做賬好,是實(shí)收資本還是其他應(yīng)付款,如果是實(shí)收資本的話可以設(shè)置二級(jí)科目?jī)蓚€(gè)股東名字嗎
老師我這里有一個(gè)比較亂的一個(gè)往來幫我梳理一下咋個(gè)處理分錄,總公司賬上的欠股東A其他應(yīng)付款是12萬、分公司欠總公司295萬;年底這個(gè)月我們從總公司轉(zhuǎn)了個(gè)490萬給股東A,分公司也欠同一個(gè)股東A其他應(yīng)付款900萬。我這邊咋個(gè)做賬可以把總公司的其他應(yīng)付款12沖了后可以沖分公司股東A的其他應(yīng)付款。
公司之前留抵一張進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)項(xiàng)稅額500元,本月開出張銷售發(fā)票稅額100元,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多這樣怎么抵扣怎么入帳
滿五唯一住房買賣需要交幾個(gè)點(diǎn)的什么稅幫忙算一下房子43.5萬
老師,去年公司沒有超6萬,今年超了就按6萬來扣的嗎
我們是一般納稅人,公司收款企業(yè)二維碼收的貨款,客戶不開票。那做賬開一張13稅率的普票還是做無票收入?
老師我這邊自然人申報(bào)個(gè)稅現(xiàn)在申報(bào)的7月份工資,怎么填
老師,科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)系統(tǒng)里填報(bào)企業(yè)研發(fā)項(xiàng)目,項(xiàng)目所屬年份與當(dāng)年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用額的年份保持一致,并非特指立項(xiàng)年份,這個(gè)是什么意思,我申報(bào)25年的評(píng)價(jià),是說25年研發(fā)費(fèi)用發(fā)生額嗎
老師 我們是實(shí)際上員工是7月份來的 結(jié)果是社保開戶是9月份開戶的 勞動(dòng)合同是從9月1號(hào)開始簽訂的 那么我現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)是按照幾月開始申報(bào)? 個(gè)稅開始申報(bào)就得從公戶發(fā)工資
老師 當(dāng)月刷卡有次月收入 刷卡未到賬次月才到賬 要全部掛應(yīng)收 是不還得掛一個(gè)次月收入的預(yù)收?
老師 做賬應(yīng)收 預(yù)收科目用一個(gè) 如果用應(yīng)收科目 收到預(yù)收款 是不要掛應(yīng)收科目貸方?
接收固定資產(chǎn)捐贈(zèng)設(shè)備,入賬計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入了,需要納稅調(diào)整嗎