存在操作風(fēng)險(xiǎn),沒有實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)往來,屬于虛開發(fā)票。
老師,您好,我們這邊的有個(gè)簽訂的精開荒合同,對(duì)方的違約保證金是個(gè)人打款 進(jìn)來的,這樣操作不對(duì)吧是吧,他們應(yīng)該對(duì)公打給我們吧。因?yàn)楹灪贤臅r(shí)候有指定對(duì)公戶。這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?可以怎樣規(guī)避一下
老師 請(qǐng)問對(duì)方本來跟我簽訂了200萬苗木合同,也開了200萬苗木發(fā)票給我,跨年了現(xiàn)在合同作廢,發(fā)票對(duì)方拿回去了,我讓對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票,對(duì)方說不用開,可以不開嗎 以后會(huì)不會(huì)拿票找我們公司要錢
我們和甲公司簽訂了房屋租賃合同,我們是承租方,因特殊原因,甲公司讓乙公司收我們的租金并給我們開票,我們和甲乙共同簽訂了收款協(xié)議,這樣可以嗎?有沒有三流不合一的風(fēng)險(xiǎn)
我們和一個(gè)公司簽訂合同 約定我方代開200萬專用發(fā)票 沒有資金往來 后期對(duì)方公司在給我們開回來200萬 同樣沒有資金往來 可不可以這樣操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們公司和A公司簽訂合同,但是目前a公司資金不到位,讓b公司先付給我們80萬,作為前期墊資,相當(dāng)于借款,等a公司錢到位后,再退給b公司。這樣我做賬計(jì)入往來款可以嗎,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
但是業(yè)務(wù)需求 如果一定要這樣的話 我們可以怎么操作
那就補(bǔ)上相關(guān)的資金流和物流,就是貨款和資金往來,這樣會(huì)合規(guī)些。
老師 請(qǐng)問還有其他辦法不
開普票可能風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)小一些,但是還是不建議,會(huì)計(jì)人員要遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則哦。
好的 謝謝老師
不客氣,祝您工作順利。