同學(xué)您好,們接的項(xiàng)目我們是清包工可以差額征稅
建筑業(yè)適用簡(jiǎn)易計(jì)征是甲供材,清包工 ,我們的公式是差額計(jì)征,建分包款,這個(gè)分包款 可能分包什么?
公司是一般納稅人,我們的項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以做差額征稅,因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)不懂,所以沒(méi)有做差額征稅,直接按開(kāi)票額交的增值稅,我之前的分包付款的發(fā)票,可以用在后面報(bào)增值稅做差額征稅扣除嗎
我的公司開(kāi)給甲方的是差額征稅票,現(xiàn)在我要把這個(gè)項(xiàng)目分包出去,分包單位還可以給我開(kāi)差額征稅票嗎
老師差額征稅是衣服清包工我可以差額征稅,還是我們接的項(xiàng)目我們是清包工我們可以差額征稅
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開(kāi)始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
我們嗎?我們公司和發(fā)包方簽訂的清包工合同,然后我分包出去就可以差額?
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
那小規(guī)模就只有簡(jiǎn)易計(jì)稅,老師我們小規(guī)模公司有個(gè)項(xiàng)目是包工包料的項(xiàng)目,分包勞務(wù)出去能差額嗎?
有簽訂分包合同的就可以
如果是一般納稅人的話是不是我們?nèi)绻炗喌氖前ぐ系娜缓蠓职鋈趧?wù),是不是只能用一般納稅方式
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
老師包工包料的項(xiàng)目開(kāi)票項(xiàng)目寫(xiě)啥了
同學(xué)您好,同學(xué)您好,建筑服務(wù)*工程款????