你好 借:原材料,貸:銀行存款等科目?
老師,您好想問一下這個會計(jì)分錄怎么做? 向M公司購入A、B兩種材料,共1 000千克,其中A材料400千克,單價(jià)20元/千克; B材料600千克,單價(jià)10元/千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為14 000元,增值稅額為2 240元;供應(yīng)商代墊運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)為500元,增值稅額為50元;材料驗(yàn)收入庫,發(fā)票賬單已到,款項(xiàng)均以支票支付。(運(yùn)輸費(fèi)按重量比例分配;列出運(yùn)輸費(fèi)分配、材料采購成本計(jì)算過程)
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。原材料采用實(shí)際成本法核算,原材料發(fā)出采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。運(yùn)輸費(fèi)不考慮增值稅。2019年8月,與A材料相關(guān)的資料如下:(1)1日,“原材料—A材料”科目余額20000元(共2000公斤,其中含3月末驗(yàn)收入庫但因發(fā)票賬單未到而以2000元暫估入賬的A材料200公斤)。(2)5日,收到3月末以暫估價(jià)入庫A材料的發(fā)票賬單,貨款1800元,增值稅額234元,對方代墊運(yùn)輸費(fèi)400元,全部款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票付訖。(3)8日,以匯兌結(jié)算方式購入A材料3000公斤,發(fā)票賬單已收到,貨款36000元,增值稅額4680元,運(yùn)輸費(fèi)用1000元。材料尚未到達(dá),款項(xiàng)已由銀行存款支付。(4)11日,收到8日采購的A材料,驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)只有2950公斤。經(jīng)檢查,短缺的50公斤確定為運(yùn)輸途中的合理損耗,A材料驗(yàn)收入庫。做出以上業(yè)務(wù)會計(jì)分錄 第一題我書上給的標(biāo)準(zhǔn)答案是 借應(yīng)收賬款 貸會計(jì)分錄 求解釋
老師您好,我們是工程公司,一般納稅人,我們收到預(yù)付款,但是未來發(fā)票,有購入材料,請問一下材料是需要計(jì)入工程施工,還是原材料,因?yàn)楫?dāng)月沒有開票,現(xiàn)在又是年底,想開票的當(dāng)月轉(zhuǎn)入成本,請問這個要怎么做分錄?
銷售原材料,原材料已發(fā)出,未開票并且未收到款項(xiàng)怎么做賬? 并且購買和銷售原材料數(shù)量不同(銷售數(shù)量大于采購數(shù)量)怎么記賬呢? 例題:采購一批原材料 數(shù)量50、不含稅總額50、把上述材料銷售出去數(shù)量55,不含稅價(jià)格60,假設(shè)我當(dāng)月材料已出庫到對方廠家,但是未給對方開票,怎么做賬? (未開票的原因 當(dāng)月發(fā)出商品已經(jīng)是月底了,因此開票只能到下個月。)
業(yè)務(wù)題(毎筆會計(jì)分錄6分,會計(jì)科目(含明細(xì)科目)需全稱)二,甲企業(yè)為増值稅一般納稅人。增值稅稅率為13%,原材料采用實(shí)際成本法核算,發(fā)出原材料采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)價(jià),運(yùn)輸費(fèi)不考慮增值稅。6月甲企業(yè)發(fā)生下列與A材料相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1.1日,原材料A材料賬戶余額4萬元(共4000千克,其中含5月末驗(yàn)收入庫,但因發(fā)票賬單未到而以4000元估價(jià)入賬的A材料400千克)。2.6日,收到5月末已估價(jià)入庫A材料的發(fā)票賬單貨款3600元,增值稅稅額468元,對方代墊運(yùn)輸費(fèi)800元,全部款項(xiàng)已通過銀行付清。3.10日,通過銀行購入A材料6000千克,發(fā)票賬單已收到,貨款72000元,増值稅9360元。運(yùn)輸費(fèi)用2000元,材料尚未到達(dá)。4.14日,收到10日購買的A材料,驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)只有5900千克,經(jīng)查短缺的100千克確定為運(yùn)輸途中的合理損耗,A材料驗(yàn)收入庫。5.20日,持銀行匯票16萬元購入A材料1萬千克,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為99000元,増值稅稅額為12870元,另支付運(yùn)輸費(fèi)4000元,材料已驗(yàn)收入庫,剩余票款退回并存入銀行。6.23日,企業(yè)生產(chǎn)
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對下一致,同時出口退稅中除了報(bào)表哪幾個數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價(jià)模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點(diǎn)價(jià)模式的吧
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時的會計(jì)分錄
這個我明白,但是它包含進(jìn)項(xiàng)票,我現(xiàn)在不明白運(yùn)輸票這個進(jìn)項(xiàng)要怎么做,單價(jià)要剔除稅費(fèi)
你好,運(yùn)輸票這個進(jìn)項(xiàng) 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等科目?
我的意思是當(dāng)月只收到了材料費(fèi)的發(fā)票,運(yùn)輸費(fèi)的發(fā)票還沒收到要下月才可以收到,現(xiàn)在是運(yùn)輸費(fèi)的發(fā)票它是增值稅發(fā)票,哪我現(xiàn)在要怎么做賬才可以把運(yùn)輸費(fèi)的發(fā)票中進(jìn)項(xiàng)稅額入到當(dāng)月
你好,取得材料發(fā)票,就做材料發(fā)票的分錄 下個月取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票,再做運(yùn)費(fèi)發(fā)票的分錄 就是了?
哪我材料的單價(jià)就不對了啊
你好,材料單價(jià),包括分?jǐn)偟倪\(yùn)費(fèi)啊?
對啊,我問題有提到,所以我才不懂
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
假如我進(jìn)貨100噸砂子,材料單價(jià)50,運(yùn)輸單價(jià)45,這樣我入庫的單價(jià)就是95,那么問題就來了,當(dāng)月我只收到材料的發(fā)票,運(yùn)輸費(fèi)要下月才能收到,但是我這個月就要入庫這批材料,發(fā)票都是增值稅專用發(fā)票,所以我不會做還沒收到的運(yùn)輸發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)
你好,這個月需要針對運(yùn)費(fèi)做暫估入賬處理?