可以的,可以這么做的。

老師 補交海關稅款,認證了還沒有做進項抵扣,但是做了待抵扣進項稅額,不想做稅額抵扣了,可以直接計入成本嗎?怎么做分錄?
老師您好,之前有一些待認證的進項稅,這個月我認證并抵扣了,這樣就直接做分錄借進項稅貸待認證就行了對嗎
老師好,認證抵扣的進項稅分錄這樣寫可以嗎?待抵扣進項稅科目是這樣用嗎?
老師 進項稅待抵扣可以直接這樣做分錄嗎?
老師你好!我們公司7月份的時候接到稅務局通知需要將部分進項稅轉(zhuǎn)出,做跨級分錄時直接:借待抵扣進項稅 貸:進項稅轉(zhuǎn)出 可以嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
不用在結(jié)轉(zhuǎn)一遍 比如: 借:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-待抵扣
你好,你看一下你的進項稅額是不是已經(jīng)包含在里面了,包含在里面了就不用做了。相當于是以合并起來做的。
我這個月的進項稅是直接做成應交稅費-進項稅額,前面幾個月沒有抵扣的都是做的應交稅費-待抵扣 而且我這筆業(yè)務做了2個,一個是進項稅,一個是待抵扣。老師看看呢
你好。你看下你的進項發(fā)生額是多少,是你賬務處理里面的那一個嗎?
我把進項稅額余額都是0,剩下的都是待抵扣里面的
可以的,你一次把它轉(zhuǎn)到了未交增值稅里面了。
就是我這樣做可以吧?不用在轉(zhuǎn)一次到進項稅里面吧?
可以 可以這么做的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。