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老師 進項稅待抵扣可以直接這樣做分錄嗎?

老師 進項稅待抵扣可以直接這樣做分錄嗎?
2023-05-10 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-10 13:59

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2766 追問 2023-05-10 14:00

不用在結(jié)轉(zhuǎn)一遍 比如: 借:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-待抵扣

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齊紅老師 解答 2023-05-10 14:00

你好,你看一下你的進項稅額是不是已經(jīng)包含在里面了,包含在里面了就不用做了。相當于是以合并起來做的。

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快賬用戶2766 追問 2023-05-10 14:02

我這個月的進項稅是直接做成應交稅費-進項稅額,前面幾個月沒有抵扣的都是做的應交稅費-待抵扣 而且我這筆業(yè)務做了2個,一個是進項稅,一個是待抵扣。老師看看呢

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齊紅老師 解答 2023-05-10 14:04

你好。你看下你的進項發(fā)生額是多少,是你賬務處理里面的那一個嗎?

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快賬用戶2766 追問 2023-05-10 14:06

我把進項稅額余額都是0,剩下的都是待抵扣里面的

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齊紅老師 解答 2023-05-10 14:10

可以的,你一次把它轉(zhuǎn)到了未交增值稅里面了。

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快賬用戶2766 追問 2023-05-10 14:12

就是我這樣做可以吧?不用在轉(zhuǎn)一次到進項稅里面吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-10 14:12

可以 可以這么做的。

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快賬用戶2766 追問 2023-05-10 14:13

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-10 14:14

不用客氣,工作愉快。

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可以的,可以這么做的。
2023-05-10
你好,沒有看到你的分錄截圖看一下。
2022-02-15
沒有認證計入待認證進項稅 認證了轉(zhuǎn)入應交稅費~應交增值稅~進項稅
2020-10-20
您好,可以計入成本,借庫存商品,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
2020-08-31
你好,對的是的,是這么做的。
2021-10-11
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