您好,沒錯(cuò)的,就是這么操作。

還是昨天那個(gè)問題更正申報(bào)是選擇申報(bào)錯(cuò)誤更正還是選擇申報(bào)作廢(稅收)
你好,個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,已經(jīng)扣款了,是更正還是作廢重新申報(bào)
增值稅申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤,當(dāng)期的是作廢重新申報(bào), 往期錯(cuò)誤是更正申報(bào),是嗎?
請問老師,企業(yè)申報(bào)屬期8月份個(gè)人所得稅錯(cuò)誤,到申報(bào)9月份時(shí)發(fā)現(xiàn)了,那8月份的是更正好還是作廢重新申報(bào)好?
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?


我開的是貨物, 服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除明細(xì)表是不是不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呀?
這個(gè)問題我不太確定
我發(fā)了一個(gè)截圖,你能收到嗎?
這個(gè)截圖的經(jīng)營范圍,可以開貨物嗎?
我能收到,您有什么問題嗎?
這個(gè)截圖的經(jīng)營范圍,可以開貨物嗎?
有銷售應(yīng)該是可以開的
網(wǎng)廳里作廢申報(bào)在哪里? 我只看到了申報(bào)錯(cuò)誤更正
這個(gè)得看你們當(dāng)?shù)氐木唧w情況,有些就是作廢,有些就是更正。