你好;? ? 你是承租方這邊留了一部分金額? ? 想著以后 買這個資產(chǎn)嗎? ?

老師早上好,去年老板從他朋友那里買了6萬元的固定資產(chǎn),沒有發(fā)票也沒付款做的應(yīng)付賬款,會計(jì)上已經(jīng)做賬計(jì)提折扣1萬了,匯算清繳也調(diào)增了計(jì)提的累計(jì)折舊1萬,現(xiàn)在老板經(jīng)營不下去了,把固定資產(chǎn)還給他朋友抵扣這個欠的應(yīng)付賬款,我這個會計(jì)分錄怎么做啊?做固定資產(chǎn)清理,不就有1萬的營業(yè)外收入要交所得稅?我之前匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了一萬了
非貨幣資產(chǎn)交換不就是相當(dāng)于先轉(zhuǎn)讓,再投資,或者再購買么? 稅法是公允價值減原值算轉(zhuǎn)讓所得 會計(jì)入賬先清理,清理完了成賬面價值了,公允價值與賬面價值的差計(jì)入資產(chǎn)處置損益,這不是差異么?比如,我賬上固定資產(chǎn)原值100萬 累計(jì)折舊20萬,計(jì)入固定資產(chǎn)清理就是80萬,我固定資產(chǎn)公允價值150萬 非貨幣資產(chǎn)交換分錄 借:資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)清理150 最后處理分錄是借:固定資產(chǎn)清理50 貸:資產(chǎn)處置損益50 如果做后一步是50,這個清理都平不了啊,問題在哪?不知道你是否明白我的不懂,有空給回復(fù)一下
老師好,公司之前融資租賃購入了一個大型設(shè)備,目前支付了30%的設(shè)備款,因?yàn)楫?dāng)時合同約定的金額是確定的,而且設(shè)備我們已經(jīng)投用,所以我在賬務(wù)處理時直接自己根據(jù)合同總額做了價稅分離,按不含稅價格暫估入了固定資產(chǎn),并在次月開始計(jì)提折舊,那么我在在年度匯算以及給稅局報年報的時候,需要對這個賬進(jìn)行調(diào)整嗎
老師好,公司之前融資租賃購入了一個大型設(shè)備,目前支付了30%的設(shè)備款,因?yàn)楫?dāng)時合同約定的金額是確定的,而且設(shè)備我們已經(jīng)投用,所以我在賬務(wù)處理時直接自己根據(jù)合同總額做了價稅分離,按不含稅價格暫估入了固定資產(chǎn),并在次月開始計(jì)提折舊,那么我在在年度匯算以及給稅局報年報的時候,需要對這個賬進(jìn)行調(diào)整嗎
融資租賃設(shè)備,結(jié)清款之后,最后付了100留購價,這個100怎么入賬,一開始不知道會不會留夠,就沒把100入固定資產(chǎn)原值。前面已經(jīng)計(jì)提折舊了,現(xiàn)在這個100計(jì)入哪里呢
老師你好,請教一下,有個客戶發(fā)票有開給他家啦,過了幾個月,說不要貨啦,要退貨退款,發(fā)票有退回啦,請問老師發(fā)票負(fù)數(shù)紅沖,還有主營業(yè)務(wù)成本也要紅沖么?再請問老師如果紅沖發(fā)票啦,導(dǎo)致庫存商品是不是負(fù)數(shù)啦還有主營業(yè)務(wù)成本也是負(fù)數(shù)啦?
老師,土地性質(zhì)怎么選擇
老師 營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本寫的1.2億 稅務(wù)局會不會要求按照營業(yè)執(zhí)照上繳納印花稅?現(xiàn)在不是已經(jīng)改成認(rèn)繳制了嗎?是不是已經(jīng)不是實(shí)繳制了?
A公司支付13萬元銀行存款購買一批股票,其中的1萬元是交易費(fèi)用(可抵扣的增值稅稅率為6%),2萬元是已宣告但尚未支付的股利,在此之后的一周,該公司收到了支付的股利并存入銀行。在資產(chǎn)負(fù)債表日,該批股票的公允價值上升至15萬元;而在公司將該批股票售出時,股票的公允價值又上升至18萬元。要求:做出該批股票交易的全部會計(jì)分錄。
老師,我們是3000買進(jìn)來,3000再賣出去會不會有風(fēng)險?稅務(wù)會查嗎?
老師,請問我們裝修有部分是走系統(tǒng),需要到票了就開始攤銷,有一部分是外部的,發(fā)票還沒到齊,這樣可以分兩個批次分?jǐn)倖幔?/p>
老師好,在個人所得稅扣繳申報表中的第21列(本月情況-其他扣除-其他)中可以填員工福利費(fèi)嗎?
“職工薪酬-已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬” 填報納稅人會計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出、工會經(jīng)費(fèi)支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補(bǔ)充養(yǎng)老保險、補(bǔ)充醫(yī)療保險等累計(jì)金額。 “職工薪酬-實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬” 填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計(jì)科目下工資薪金借方發(fā)生額累計(jì)金額。 為什么這兩個填列項(xiàng)目不一樣,一個是填寫一級科目應(yīng)付職工薪酬二級科目所有金額,一個是只填寫二級科目職工薪酬金額
我們是行政單位,省里有筆專項(xiàng)是社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),這部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類是用其他對企業(yè)補(bǔ)助嗎?
老師好,個體戶將商標(biāo)授權(quán)給某公司使用每年收費(fèi)202萬元,假設(shè)個體戶無任何其他成本,需要繳納多少增值稅和個稅?需要考慮年度應(yīng)納稅所得額200萬元以下的部分減半征收經(jīng)營所得個稅


是的,那邊已經(jīng)把留購價100發(fā)票開來了,
現(xiàn)在不好再計(jì)入固定資產(chǎn)原值了吧,前面都已經(jīng)計(jì)提折舊了
你好1;? ? 要記入固定資產(chǎn)去; 這部分也是 你的金額 歸集的??
那前面少計(jì)提的折舊咋辦,后面把少計(jì)提的補(bǔ)上嗎
你好1;? ? ?補(bǔ)折舊即可; 對的??