同學(xué)你好 你們出口的嗎
老師您好,我2018年底有一筆應(yīng)付款,對方未開發(fā)票,所以一直掛賬,現(xiàn)在對方公司注銷了,開不出來發(fā)票,這個款我公司確定不會付出去了,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?。?/p>
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),出口時,報(bào)關(guān)單上十幾個商品,有一個不是自產(chǎn)的,是外購的,去年出口發(fā)票已經(jīng)開了,但沒申請退稅,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,下午好。我們出納20.21.22年收到管理費(fèi),沒有開具發(fā)票,會計(jì)掛賬預(yù)收賬款?,F(xiàn)在這個發(fā)票是不開具了。那么這幾筆預(yù)收款我在這個月應(yīng)該怎么處理呢?
工廠訂了一設(shè)備,不開發(fā)票,有出具收款憑證,這個產(chǎn)品是買單報(bào)關(guān)出去的,現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么付款,賬務(wù)怎么處理?
我們是外貿(mào)出口企業(yè),國外客戶采購下單1000KG鋁材,我們向工廠也是采購1000KG的鋁材,工廠最終實(shí)際交付990KG,給我們開票按的1000KG開票和我們付款也是按1000KG,我們按實(shí)際交付的990KG出口【報(bào)關(guān)單重量不能改,因?yàn)楫a(chǎn)品重量需要稱重,體現(xiàn)在報(bào)關(guān)單上面】,國外客戶按的1000KG付款 【因?yàn)樾袠I(yè)特殊情況,切割是存在誤差的,大家默認(rèn)允許的】 問題:我的出口收入應(yīng)該怎么申報(bào)?如果按報(bào)關(guān)單申報(bào)出口收入,我的收入和收款不一致;如果我按簽訂的1000KG申報(bào)收入,收款可以對上,但是我的收入和報(bào)關(guān)單對不上,想請教這種情況怎么處理合規(guī)
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預(yù)收貨款的方式,增值稅納稅義務(wù)時間是貨物發(fā)出當(dāng)天嗎
老師,如果我們在抖音用個體戶帶貨直播,個體戶要查賬征收的話,建議是注冊公司還是個體戶
如何把部分舊公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務(wù)核定怎么操作呀
老師, 請問我們建設(shè)工廠交納的水土保持 補(bǔ)償費(fèi)計(jì)入什么科目
電子稅務(wù)局顯示經(jīng)營所得(A表)待申報(bào),這個是在哪里申報(bào),電子稅務(wù)局點(diǎn)的 沒有反應(yīng)
境外分公司承接了建筑工程,可以分包給國內(nèi)的總公司嗎?
老師,法人股東中的法定盈余公積金轉(zhuǎn)增資本需要交稅嗎
老師您好 一般戶可以發(fā)工資嗎
我們是出口企業(yè)
同學(xué)你好 這個誰給你開發(fā)票你付款給誰
沒有發(fā)票
這個我們的賬務(wù)怎么處理
同學(xué)你好 這個付給工廠設(shè)備款
怎么覺得沒有懂呢
采購一個設(shè)備 是買單報(bào)關(guān)出來,現(xiàn)在要付這筆采購款是用現(xiàn)金付款還是對公付款,現(xiàn)金付款賬務(wù)怎么處理,對公付款要怎么處理,這個設(shè)備是沒有發(fā)票的。
同學(xué)你好這個要做暫估入庫的 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估 貸現(xiàn)金或者銀行存款
入庫之后要怎么處理
上面就是入庫的分錄呀
入庫之后就一直掛在賬上嗎?
稅務(wù)問題根本就沒有解決
同學(xué)你好 對的 一直掛賬 你出庫的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本再做出庫分錄
單這個已經(jīng)買單報(bào)關(guān)出去,怎么弄
這個報(bào)關(guān)方給你錢就可以了
賬務(wù)處理呢
同學(xué)你好 你做收入 做內(nèi)銷的