你好 借:營業(yè)外支出?? ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),?貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
老師請問下補開公司以前年度的收入的發(fā)票怎么做賬?就是現(xiàn)在補開票對方,錢之前已經收到了的,現(xiàn)在怎么做賬?
老師,請問補交以前年度的增值稅要怎么做賬。
請問老師,2021年補交以前以前年度因收到虛開增值稅發(fā)票而補交的所得稅,放到營業(yè)外支出了,在2021年匯算清繳的時候需要所得稅匯算清繳前可以扣除嗎?
請問老師,公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則。以前是一般納稅人,前年轉成小規(guī)模納稅人了。今年三月份的時候,公司因為2017年善意接受虛開增值稅專用發(fā)票,稅務局要求補接受虛開專用發(fā)票的增值稅以及附加稅。請問怎么做賬?
請問以前年度收到的虛開發(fā)票補的增值稅該怎么做賬?
買了電器,怎么知道對方商鋪有沒有開票給我呀
本月憑證做上月工資合理嗎?比如9月做的8月的憑證是做7月工資表,相當于7月工資9月才申報,工資表每次比憑證晚一個月合理嗎
老師,10000的商品,給客戶讓八個點是怎么計算呀
請問這道題他最后要求的新增的息稅前利潤,新增的息稅前利潤=新增的邊際貢獻?新增的固定成本 為什么這里面減的是12萬乘以40%,而不是直接減12萬呢?
老師對方想把自己的債權轉讓給我們,他的公司有問題了,他和我們公司沒有經濟業(yè)務,能不能把債權轉讓給我們。
請問老師,民辦私立學校高中的住宿費按月分攤嗎?9-下一年1月,3-6月,是按照9個月分攤嗎?我只知道學費分攤,住宿費不太清楚
老師,公司這邊讓開40多萬產品銷售發(fā)票(分兩個月一個月開20多萬),但是這都沒有實際生產的,去哪里結轉成本哦,
老師,請教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項,需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來的就是替換掉的項目的差額
可以解釋下這個圖么,
那我以前結轉的成本需要紅沖嗎?
你好,以前結轉的成本,需要沖銷?
你好,老師,是只需要紅沖成本就好?不需要做其他了嗎?
你好,以前結轉的成本,需要沖銷? 還需要做匯算清繳的更正?
報表已經更正了,所得稅也補交了,就是賬務處理有點疑問
你好,你的疑問具體是??
老師,成本紅沖后,庫存商品怎么辦呀?
你好,成本紅沖了,庫存商品也對應沖銷了啊?
我是做借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品嗎?因為商家已經找不到了,款當時付給對方的
你好,是做之前結轉成本的相反分錄?
我之前結轉成本是借主營業(yè)務成本、貸:庫存商品,那如果做相反分錄,庫存商品就回來了,多出來了哎,這個庫存商品我該怎么處理呀?
你好,你還需要把之前購進的庫存商品分錄也紅沖了啊??
那我先前是做的借庫存商品,貸應付賬款,那賬都付出去了,對方也不退款,我還是平不了賬
你好,這個是虛開的發(fā)票,不是真實的購買,會退回相應款項才是的?
我真實購買的商品,但是對方找了一家單位開票給我,所以不退款了,只是發(fā)票是假的
你好,應當找真實的供應商給你單位開具發(fā)票才是,應當避免虛開進項發(fā)票
已經找不到了,那個老板都已經不做了,能不能庫存商品轉入營業(yè)外支出呀?
你好,沒有庫存商品直接轉入營業(yè)外支出的做法?