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Q

請問以前年度收到的虛開發(fā)票補的增值稅該怎么做賬?

2023-05-08 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-08 16:30

你好 借:營業(yè)外支出?? ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),?貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款

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快賬用戶4272 追問 2023-05-08 16:32

那我以前結轉的成本需要紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 16:37

你好,以前結轉的成本,需要沖銷?

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快賬用戶4272 追問 2023-05-08 16:38

你好,老師,是只需要紅沖成本就好?不需要做其他了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 16:46

你好,以前結轉的成本,需要沖銷? 還需要做匯算清繳的更正?

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快賬用戶4272 追問 2023-05-08 16:51

報表已經更正了,所得稅也補交了,就是賬務處理有點疑問

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齊紅老師 解答 2023-05-08 16:54

你好,你的疑問具體是??

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快賬用戶4272 追問 2023-05-08 16:55

老師,成本紅沖后,庫存商品怎么辦呀?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 16:58

你好,成本紅沖了,庫存商品也對應沖銷了啊?

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快賬用戶4272 追問 2023-05-08 17:00

我是做借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品嗎?因為商家已經找不到了,款當時付給對方的

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齊紅老師 解答 2023-05-08 17:06

你好,是做之前結轉成本的相反分錄?

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快賬用戶4272 追問 2023-05-08 17:08

我之前結轉成本是借主營業(yè)務成本、貸:庫存商品,那如果做相反分錄,庫存商品就回來了,多出來了哎,這個庫存商品我該怎么處理呀?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 17:15

你好,你還需要把之前購進的庫存商品分錄也紅沖了啊??

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快賬用戶4272 追問 2023-05-08 17:18

那我先前是做的借庫存商品,貸應付賬款,那賬都付出去了,對方也不退款,我還是平不了賬

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齊紅老師 解答 2023-05-08 17:20

你好,這個是虛開的發(fā)票,不是真實的購買,會退回相應款項才是的?

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快賬用戶4272 追問 2023-05-08 19:14

我真實購買的商品,但是對方找了一家單位開票給我,所以不退款了,只是發(fā)票是假的

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齊紅老師 解答 2023-05-08 19:15

你好,應當找真實的供應商給你單位開具發(fā)票才是,應當避免虛開進項發(fā)票

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快賬用戶4272 追問 2023-05-08 19:46

已經找不到了,那個老板都已經不做了,能不能庫存商品轉入營業(yè)外支出呀?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 19:51

你好,沒有庫存商品直接轉入營業(yè)外支出的做法?

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你好 借:營業(yè)外支出?? ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),?貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2023-05-08
你好,學員,補交的所得稅不能稅前抵扣的
2022-02-20
你好!通過以前年度損益調整科目沖回
2024-01-14
借以前年度損益調整, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2024-01-14
你好,之前已經做過納稅申報了現(xiàn)在就不用另外做賬了
2020-10-26
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