借主營業(yè)務成本貸應付帳款

主營業(yè)務成本暫估需要把進項稅踢出來嗎?我看之前人做的暫估沒有踢稅,這個暫估的時候暫估了30萬,掛了暫估應付30萬,后面開票了,我沖回成本30萬,又按不含稅入的成本,這樣可以嗎?正常暫估成本,要怎么做,一般都是掛賬的
老師,您好,我在6月的時候做了一筆暫估成本,暫估結(jié)轉(zhuǎn)至成本的時候分了3級明細,等同說把機械租賃費、材料、人工均分的做了明細,暫估成本的時候也是這樣,7月我收到了暫估成本的一些發(fā)票我該怎么沖回?還是說我全部都紅沖,然后才成本從新匹配?
您好,我們公司主營租賃勾機再轉(zhuǎn)租給建筑公司,我們付租賃費(有發(fā)票才付款的)的款項是直接入主營業(yè)務成本里可以嗎?還是需要通過哪個科目過度一下,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前我都是直接入主營業(yè)務成本了,合理嗎?還有就是有時候又主營業(yè)務收入了,但是我們沒有往外付成本款,暫估成本藥怎么做比較合理,我直接做的借主營業(yè)務成本,貸應付賬款-暫估,是不不太好,應該如何暫估
老師,我是一個機械租賃公司,我入成本的時候直接進到了主營業(yè)務成本,那我暫估的時候怎么暫估呢!
暫估的成本,我次月直接沖回,怎么做分錄? 暫估的時候: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
老師,是借主營業(yè)務成本,貸應付帳-暫估嗎?收到發(fā)票后再借應付賬款-暫估,借應交稅費-進項,貸應付賬款-供應商
可以的,可以這么做的。
老師,但是我聽很多老師說暫估不能直接入到損益類科目,要先入到資產(chǎn)類科目!
你好屬于當月的成本可以直接暫估
老師你好,就是可以入到主營業(yè)務成本這個科目是嗎?
你好屬于當月的成本的就可以的
老師你好,如果是商貿(mào)公司是不是收到發(fā)票后也可以借應付賬款-暫估,借應交稅費-進項,貸應付賬款-供應商,不用紅沖暫估,再按收到的發(fā)票再做分錄!
你好可以 暫估的和發(fā)票不含稅金額一樣就行
好的,非常感謝你老師!
不用客氣 工作愉快