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2021年12月份暫估的成本,賬做在2022年1月成本票被列為虛開了匯算清繳調(diào)增了,我2022點(diǎn)賬面上這筆成本還要提現(xiàn)嗎?

2023-05-07 18:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-07 19:00

你好 虛增的需要紅沖借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶8055 追問 2023-05-07 19:02

摘要打什么好?

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快賬用戶8055 追問 2023-05-07 19:06

而且調(diào)增了我都交了稅了,一未分配利減少啊,怎么增多?

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齊紅老師 解答 2023-05-07 19:09

第一個(gè)是紅沖多計(jì)提的成本,第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn), 你稅法上減少了,你帳上沒有減少

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快賬用戶8055 追問 2023-05-07 19:10

我調(diào)增了又減交了稅啊

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齊紅老師 解答 2023-05-07 19:12

都是稅法上 應(yīng)付賬款也有余額 你不紅沖

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快賬用戶8055 追問 2023-05-07 19:20

因?yàn)檫@個(gè)暫估是2021年12月的,我2022年1月做分錄成本,再?zèng)_減了2021的暫估,

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快賬用戶8055 追問 2023-05-07 19:21

分錄是這樣子的,你看對(duì)嗎?

分錄是這樣子的,你看對(duì)嗎?
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齊紅老師 解答 2023-05-07 19:23

沖得不對(duì) 跨年了不應(yīng)該有主營業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶8055 追問 2023-05-07 19:24

那一筆截錯(cuò)了,那個(gè)不用看看后面兩筆

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齊紅老師 解答 2023-05-07 19:25

也不對(duì)呀,你做第二個(gè)和第三個(gè),這相當(dāng)于是沒有做沒有用,然后第四個(gè)你做了之后,他以前年度損益調(diào)整有余額。

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快賬用戶8055 追問 2023-05-07 19:28

那意思是就是把所得稅費(fèi)用計(jì)提上去就可以了,是吧

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齊紅老師 解答 2023-05-07 19:33

不是 借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 紅沖成本的賬務(wù)處理

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快賬用戶8055 追問 2023-05-07 19:34

但是成本費(fèi)用票的賬做在2022年,如果做應(yīng)付賬款,但以前年度損益,那不是2021年也抵扣了一次,2022年又抵扣了一次

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齊紅老師 解答 2023-05-07 19:41

賬務(wù)處理做到了2021年,然后你2022年增加成本了嗎?沒有增加他怎么會(huì)抵扣以前年度損益,調(diào)整它不影響到你的利潤 你是2022年少抵扣了

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快賬用戶8055 追問 2023-05-07 19:42

2021年是做的暫估,2022年是發(fā)票來了,做了成本

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齊紅老師 解答 2023-05-07 19:51

2021年調(diào)增 2022年調(diào)減 你做的賬務(wù)處理沒看懂

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你好 虛增的需要紅沖借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2023-05-07
您好,把上面的會(huì)計(jì)分錄沖銷,在按照拿到的發(fā)票做賬
2023-02-27
你好,發(fā)票到了的話,就不需要調(diào)整了。
2022-05-13
您好,您把原來的分路紅沖,然后再按照發(fā)票入賬。這個(gè)聯(lián)系稅務(wù)局可以。可以退稅或者是抵扣以后的稅款,因?yàn)樵瓉磉@個(gè)那個(gè)調(diào)整交稅了。
2023-08-17
你好,第一個(gè)多做了的需要納稅調(diào)增,第二個(gè)這個(gè)具體的是調(diào)整什么的。12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改。
2023-05-11
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