是的,這個(gè)是要列入調(diào)整明細(xì)表中的職工福利費(fèi)支出

企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的職工福利費(fèi)支出是指哪些
老師,請(qǐng)問(wèn):A105050表(職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 )中的第三行:職工福利費(fèi)支出,這個(gè)數(shù)據(jù)是填應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)還是營(yíng)業(yè)/管理費(fèi)用下的福利費(fèi)數(shù)據(jù)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣工人工傷做賬入管理費(fèi)用-福利費(fèi),所得稅匯算清繳是否要列入職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的職工福利費(fèi)支出?
匯算清繳中,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中,職工福利費(fèi)支出,職工教育經(jīng)費(fèi)支出,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出的賬載金額是指什么
老師你好,職工福利費(fèi),計(jì)入了管理費(fèi)用,在匯算清繳時(shí),職工薪酬支出納稅調(diào)整表里,職工福利費(fèi)支出要填嗎?因?yàn)橹暗母@M(fèi)沒(méi)有計(jì)入職工薪酬科目
老師,從事潤(rùn)滑油批發(fā)和零售的要交消費(fèi)稅嗎?如果要的話怎么交?
怎么知道那個(gè)是國(guó)企那個(gè)是事業(yè)單位
電費(fèi)充值可以開(kāi)專(zhuān)票嗎
公司支付會(huì)議搭建費(fèi)用怎么做賬
餐飲行業(yè),裝修款合同金額570萬(wàn),已付款362萬(wàn),未付208萬(wàn)發(fā)票收到130萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄怎么做?剩余發(fā)票暫時(shí)拿不回來(lái)
你好,老師,小規(guī)模開(kāi)1%的普票,交了9960.76的增值稅,這增值稅還需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
以下圖片中是什么意思?
應(yīng)納稅所得額是利潤(rùn)總額嗎
請(qǐng)問(wèn)數(shù)電發(fā)票,發(fā)票額度,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)整的嗎
你好!我想問(wèn)一下,我們是二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商,還適不適用一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅呢,如果交稅是0.5%嗎


老師,每月補(bǔ)貼員工早餐費(fèi),食堂代買(mǎi)早餐,這補(bǔ)貼直接付給食堂師傅,列入福利費(fèi),所得稅匯算清繳可以參與14%的稅前扣除嗎?
是的,這個(gè)還是要參與14%的稅前扣除
好的,謝謝老師
這個(gè)伙食補(bǔ)貼要計(jì)入工資總額申報(bào)個(gè)稅的。體現(xiàn)在工資表。
老師,因?yàn)槭莿趧?wù)派遣工人,不是我們代申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅哦!那這樣的情況下還可以參與14%所得稅匯算清繳稅前抵扣嗎?
這個(gè)就不能在稅前扣除的。需要向派遣公司索要發(fā)票的
好的,謝謝老師的解答
不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!