你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
(一)練習原材料按實際成本計價的核算[資料]某公司為增值稅一般納稅人,原材料按實際成本計價核算,甲、乙材料均料及主要材料。6月份發(fā)生有關經濟業(yè)務如下:游余式飲一1.2日,從本市購入甲材料100千克,專用發(fā)票所列貨款2萬元,增值稅2600出轉賬支票一張支付價稅款,材料已驗收入庫。2.5日,從外地購進乙材料一批,專用發(fā)票所列貨款5萬元,增值稅6500元;票所列運輸費1000元,增值稅90元。簽發(fā)并承兌一張為期三個月、面值為5759商業(yè)承兌匯票支付價稅款,材料已驗收入庫。3.8日,按合同規(guī)定,向三豐公司預付購料款6萬元,通過網(wǎng)銀匯付。4.10日,從外地科美公司購入乙材料600千克,材料單價為50元/千克,專用1貨款3萬元,增值稅3900元。上述款項已通過銀行劃轉,但材料尚未收到。5.16日,預付款方式向三豐公司采購的甲材料已驗收人庫,專用發(fā)票列明材米元,增值稅9100元,當即開出一張轉賬支票補付貨款19100元。620日,從科美公司購買的乙材料運達,驗收人庫550千克,短缺50千克,材料單價為50元/千克,進項稅額一并予以結轉
[資料]某公司為增值稅一般納稅人,原材料按計劃成本核算,甲材料為原料及主要材料。5月初甲材料計劃成本10萬元,材料成本差異為超支2000元。該公司5月份發(fā)生有關經濟業(yè)務如下1.9日,購入甲材料一批,專用發(fā)票上注明材料的貨款20萬元,增值稅26000元。價稅款以銀行存款支付,材料已驗收入庫。該批材料計劃成本為218000萬元。2.12日,向北濟公司購入甲材料一批,專用發(fā)票注明貨款95000元,增值稅12350元;普通發(fā)票注明的運輸費3000元(含增值稅,北濟公司墊付)。材料已驗收入庫,價稅款及運輸費尚未支付。該批材料的計劃成本為96000元。3.21日,向得靖公司購買甲材料1000千克,專用發(fā)票所列貨款5萬元,增值稅6500元??铐椧糟y行匯票支付(無余款),材料尚未收到。4.27日,上述21日向得靖公司購買的甲材料已運達,實際驗收入庫980千克,短缺20千克,屬定額內的合理損耗。甲材料計劃單位成本為50元/千克。
8、向D公司購入丁材料一批價款9 000元,增值稅1170元,材料已驗收入庫,價稅款簽發(fā)并承兌一張商業(yè)匯票抵付。 7、向丙公司購入C材料一批價款19000元,增值稅1170元,材料尚未驗收入庫,銷售方代墊運費,取得運輸增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明運費1 000元,稅款90元;全部價稅款簽發(fā)并承兌一張銀行承兌匯票抵付。 6、從F公司購入甲材料一批,專用發(fā)票列示買價 210 000元,增值稅27 300元,另運費專用發(fā)票 列示運費1000元,增值稅90元。上述款項均通過銀行支付。
根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,本月生產產品領用甲材料2萬元,乙材料3萬元,車間一般性消耗材料2000元職工領用乙材料7000元4某企業(yè)向明星公司購入甲材料,專用發(fā)票所列貨款3萬元,專用發(fā)票所列運輸費1000元,價稅款及運費以銀行匯票支付,(1)5日,支付價稅款,材料尚未收到(2)10日,上述購入的材料收到,并驗收入庫5生產車間領用生產工具一批,實際成本19200采用分期攤銷法攤銷,攤銷期為24個月,編制領用第一個月的會計分錄6某企業(yè)為一般納稅人,購進A材料一批1000千克,單價40元,專用發(fā)票所列貨款4萬元,支付運輸部門專用發(fā)票所列運費1000元增值稅90元,支付普通發(fā)票所列裝卸費200元為采購此項材料發(fā)生差旅費600元,材料驗收入庫發(fā)現(xiàn)短缺20千克經確認此項短缺屬定額內損耗7從某公司購入A材料400千克,單價50元,專用發(fā)票所列貨款2萬元,貨款已銀行存款支付,材料尚未收到8上述A材料運達,驗收入庫300千克短缺100千克,原因待查,轉出進項稅9上述材料短缺查明50千克是公司少發(fā)貨所致,同意退款,50千克由運輸部門造成,負責賠償?shù)诰蓬}具體分錄
1.購入原材料一批,專用發(fā)票注明貨款10萬元,增值稅13000元;普通發(fā)票所列的運輸費3000元。價稅款及運輸費以銀行匯票支付,材料已驗收入庫(按實際成本計價)。會計分錄和金額
公司去年走中信保,索賠賠了2023年的客戶欠款,視同收匯,所以當年的報關可以全額退稅,現(xiàn)在問題是2023年跟客戶對賬有扣除當年以及前1年度的質量扣款,這部分扣款以后收不回,但是退稅正常退了,最終這個未收款怎么處理?
實繳的注冊資本,減資需要做那些
個體戶經營所得稅申報表是根據(jù)資產負債表還是利潤表申報?
籌建中企業(yè)繳納的契稅,城市基礎設施配套費以及人防易地建設稅分別入什么科目
請問老師,專家?guī)斓膶<业轿覀儐挝粰z查,他們的交通費,住宿,吃飯,我們單位可以報銷嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關證書,聘請了兩名職工,每個月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質認證,他們兩個來單位配合資質認證的交通費、吃飯、住宿費,我們單位可以報銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準備注銷了,固定資產已經折舊完了,凈殘值率還有余額,領導說那些電腦跟空調還有打印機都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。